Nome | Descrição | Conteúdo |
MV_VALNFE | Este parâmetro valida a existência de notas fiscais de entrada na rotina Aviso de Recebimento de Carga; conforme sua configuração permite bloquear (T) ou não (F) a inclusão de NFs. T - (True/Verdadeiro) - não permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento. F - (False/Falso) - permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento. | T |
MV_VBASISS | Indica o valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei Municipal 1.802. Exemplo: 5620.50 |
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MV_VCHVNFE | Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que está sendo digitada. | .F. |
MV_VENCIRF | Indica se o titulo de IRRF é gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização. | V |
MV_VEICULO | Se existe o módulo de veículos integrado | N |
MV_VLDITPC | Desabilita validação dos itens de pedidos já utilizados no mesmo documento de entrada. | .F. |
MV_VLDNFO | Permite que seja desabilitada ou não a validação do item da nota fiscal original informada nas operações de devolução ou complemento de preço/impostos. | T |
MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. | 10.00 |
MV_VPCCNFE | Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras vinculado, é necessário baixar o pedido gerado pelo programa Aglutinação de Pedidos de Compra ao executar o processo de Central de Compras para distribuição, sendo: 0 - Não é obrigatório vincular o Pedido de Compras Centralizado ao Documento de Entrada. 1 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) deverá ser suficiente para atender a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. 2 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poderá atender parcialmente a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. | 1 |
MV_VALFRET | Validação do frete no documento de entrada: .F. = Não desabilita validação. .T. = Desabilita validação | .T. |
MV_VLDHEAD | Validar ou não o aCols (uma linha ou todo), a partir das validações do aHeader: .T. - Habilita a execução de todas as validações do dicionário .F. - Habilita a execução das validações dos campos principais do mata120 e mata110 | .F. |
MV_VTRASEF | Valida se a nota fiscal original foi transmitida à Sefaz antes de efetuar a devolução S - Valida N - Não Valida | S |
MV_VLDOBRI | Utilizado para ativar a validação de campos obrigatórios para rotinas automáticas que utilizam a função MSROTAUTO T – habilita a validação dos campos obrigatórios. F – não habilita a validação dos campos obrigatórios / Lógico / Conteúdo =F | F |
MV_VLDPREF | Define se deve ou não validar a Conta Contábil x Prefixo da SC | F |
MV_VLDADT | Indica se irá validar adiantamentos vinculados ao pedido de compra. .T. - Habilita validação .F.- Desabilita validação. | .T. |