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Para efectuar el cálculo de este impuesto, deben observarse las siguientes condiciones:

    • El cliente TOTVS debe ser Agente de retención de IVA (Parámetro MV_AGENTE, posición 2 = S).
    • El campo Ag. Ret. de IVA en el archivo de proveedores debe tener el contenido igual a N (No).
    • El concepto de retención de IVA de todos los productos y/o del proveedor debe estar registrado en la tabla de configuración adicional de impuestos donde se obtiene la siguiente información (la clave de búsqueda en la tabla de configuración adicional de impuestos es IVR+Conceoto) :

1. Mínimo: Definido en el campo FF_IMPORTE;

2. Alícuota: Definido en el campo FF_ALIQ.

    • La base de cálculo debe ser inferior al mínimo definido para el concepto.

Valores:

    • Base: Valor de mercadería (proporcional al valor que se está dando de baja).
    • Alícuota: Está determinada por la alícuota definida en la tabla de configuración de impuestos para cada concepto.
    • Valor: Calculado segundo la base y la alícuota.


Help_button¡Importante!

Algunos proveedores tienen una exención parcial de retención de IVA. El porcentaje de retención se debe informar en el campoPorc. Ret. IVA. El estándar es el 100%.