Efectúa la venta y emite la Factura con control de caja, así como permite que se emita TEF y se imprima la transacción en la Factura.
Se emite la Factura al seleccionar la opción Tarjeta de crédito o débito, pues genera una operación TEF.
Observación La impresión de los datos del comprobante de TEF en la Factura debe efectuarse en los casos en los que no es posible utilizar una impresora para su emisión. |
Si el remote SmartClient-HTML está ejecutando el Microsiga Protheus 11.5, las funciones de manejo de archivos del módulo Facturación no ejecutan operación de lectura o grabación en la unidad local del cliente.
De esta forma, durante la ejecución del remote HTML, el sistema no permitirá la generación de la venta.
Venta directa y Venta asistida
La similitud operativa entre la Venta directa y la Venta asistida resultó en la unificación de algunos aspectos, como:
Observación
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El acceso a la Venta directa se realiza por medio del módulo Facturación, considerando su licenciamiento.
La utilización de la interfaz de venta de forma off-line sigue restringida a la Venta asistida en función del PAF-ECF (aplicable solo al minorista), así como el funcionamiento de la Venta directa no interfiere en la Venta asistida y viceversa.
Se garantizan las siguientes particularidades:
El Borra factura o presupuesto considera la anulación tanto para la Venta directa como para la Venta asistida
Algunos requisitos de la Venta asistida se consideran en la Venta directa:
Procedimiento
Cómo generar la venta directa:
Observación: Es posible aplicar un Valor de descuento a un determinado producto por medio de la rutina Reglas de descuento. El valor definido se muestra en Venta directa, a través del campo Valor desc. Para autorizar el escenario de ventas, el parámetro MV_LJCNVDA debe configurarse con T. |
Procedimientos SIN Rastro de productos configurados
Observación: Habiendo configurado el Facturación con TSS configure los parámetros, transmita la factura y genere la Danfe por medio de Acciones relacionadas/Danfe. |
Procedimiento CON rastro de productos configurados
Observación: En este procedimiento no es necesario informar los campos Val.Import. y Código FCI. El proceso es automático por el Control de lotes. |
4. Haga clic en Grabar como venta [F5].
5. Se inaliza la venta.
Observación: Habiendo configurado el Facturación con TSS configure los parámetros, transmita la factura y genere la Danfe por medio de Acciones relacionadas/Danfe. |