Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo gerar o provisionamento da receita e o demonstrativo contábil com as informações dos movimentos provisionados e faturas com título associado no Contas a Receber. Após a geração do demonstrativo, provisionamentos da receita e faturas estarão disponíveis para contabilização.
Este programa somente deve ser executado quando iniciado o processo de contabilização da receita pelo cliente, pois após sua geração os dados do provisionamento ficarão disponíveis e o demonstrativo contábil dos meses seguintes passará a considerá-los ao realizar a leitura e posterior baixa das faturas.
Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gerar Provisão | Opção que indica a geração do provisionamento da receita, sempre selecionada. |
Custo Operacional | Parâmetros que permitem informar como serão considerados os valores dos movimentos (procedimentos/insumos) quando realizado provisionamento da receita por cobrança de Custo Operacional: Considerar valores de pagamento em: Procedimento: Será considerado o valor real pago do procedimento, caso contrário será considerado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas em: Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor. Somente uma das opções pode ser selecionada por procedimento/insumo. Quando não selecionadas ou não atenderem as regras necessárias, o valor do provisionamento do movimento será considerado conforme a valorização de cobrança no módulo Faturamento de Planos. |
Participação | Parâmetros que permitem informar como serão considerados os valores dos movimentos (procedimentos/insumos) quando realizado provisionamento da receita por cobrança de Participação: Considerar valores de pagamento em: Procedimento: Será considerado o valor real pago do procedimento, caso contrário será considerado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas em: Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor. Somente uma das opções pode ser selecionada por procedimento/insumo. Quando não selecionadas ou não atenderem as regras necessárias, o valor do provisionamento do movimento será considerado conforme a valorização de participação no módulo Faturamento de Planos. Participação Fora da Área de Ação: Considerar Movimentos: Quando selecionado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio, para não utilizar o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora. Diferenciar Eventos: Quando selecionado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio, para não utilizar o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro "Manutenção Situação Documentos para Cobrança" (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 – Participação – Intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação. Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal: serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Se informado não selecionado, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não. Quando existe parametrização de limite de participação (hfp.participationLimits), o sistema realiza o cálculo do limite por:
Importante: Quando parametrizada regra de limite de participação à nível de movimento (Procedimento/Insumo), onde o Grupo de Procedimento ou Tipo de Insumo esteja informado, é considerado para o movimento diretamente o valor definido na regra, não efetuando o acúmulo de valores entre movimentos conforme realizado na aplicação das demais regras de limite. |
Gerar Demonstrativo | Opção que indica a geração do demonstrativo contábil. Quando selecionada, além dos movimentos provisionados, serão considerados no demonstrativo as faturas não contabilizadas e que possuem título associado no Contas a Receber. |
Trata Diferença Negativa na Conta da Diferença | Este campo identifica se caso ocorrer diferença negativa entre o valor cobrado sobre o valor pago (valor cobrado menor que valor pago), será gerado um evento de débito na conta da diferença com o valor correspondente e o evento de crédito conterá o valor que foi pago. |
Contabiliza Faturas Estornadas | Selecionando esta opção, indica que deverão ser consideradas no demonstrativo contábil as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês, ou em um mês posterior, ainda não contabilizadas. |
Tipo de Relatório | Este campo define a forma como será emitido o relatório do demonstrativo: Resumido ou Detalhado. Na opção Resumido, pode-se optar por Período ou Dia. |
Resumido | Na opção de Resumido por Período, os dados serão mostrados por período (informado na seleção) e conta contábil. Na opção de Resumido por Dia, os dados serão agrupados por dia e conta contábil. |
Classificação | Opção solicitada quando Tipo de Relatório Detalhado: Conta/Data: Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela conta contábil e data do movimento/data de emissão das faturas. Data/Conta: Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela data do movimento/data de emissão das faturas e conta contábil. |
Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
Espécie | Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada às faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. Quando realizado provisionamento da receita este campo não é habilitado. |
Data | Identifica a data inicial e final dos movimentos (procedimentos/insumos) a serem considerados no provisionamento da receita e a data de emissão inicial e final das faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. |
Conta Contábil | Este campo identifica o intervalo das contas contábeis associadas aos provisionamentos da receita e às faturas/notas de serviços. |
Sub-Conta | Este campo identifica o intervalo das sub-contas associadas aos provisionamentos da receita e às faturas/notas de serviços. |
Contratante | Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração do provisionamento da receita/demonstrativo contábil. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Execução:
Informar o servidor RPW onde a geração do demonstrativo será executada. Após a execução, os arquivos estarão disponíveis para acesso na Central de Documentos, compactados no formato ".zip.
Serão gerados três tipos de arquivos:
"Nome do arquivo de saída".csv | Arquivo contendo os dados gerados pelo demonstrativo, conforme o Tipo de Relatório selecionado. |
"Nome do arquivo de saída"_err.csv | Arquivo contendo os erros encontrados durante a geração do demonstrativo. Erros derivados do provisionamento da receita são identificados com o texto "Prov. Receita:". |
"Nome do arquivo de saída"_parametros.txt | Arquivo contendo os parâmetros e seleção informados na geração do demonstrativo. |
Resumo do Processo:
Provisionamento da receita:
Serão provisionados os movimentos (procedimentos/insumos) não contabilizados, que foram incluídos, excluídos ou cancelados conforme o intervalo de datas informado, considerando as seguintes regras:
- Movimentos Incluídos, com Forma de Pagamento de Cobrança como Custo Operacional ou movimentos com Beneficiário de Intercâmbio serão validados para provisionar valores e eventos pelo Custo Operacional. Demais movimentos serão validados para provisionar valores e eventos pela Participação.
- Movimentos Excluídos (E) ou Cancelados (C) somente serão considerados se identificado movimento de Inclusão (I) correspondente e o mesmo possuir provisionamento.
- Movimentos de Reembolso não serão provisionados.
O valor provisionado dos movimentos (procedimentos/insumos) é calculado com base na seleção dos parâmetros "Considerar valores de pagamento", "Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas" ou conforme a valorização de cobrança ou participação no módulo Faturamento de Planos.
Quando realizada a provisão do movimento por Custo Operacional, e a opção Contab.Difer.Vl.Cob x Pagto estiver parametrizada como "Sim" em Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e a opção Contab.Difer.Vl.Cob x Pagto estiver parametrizada como "Sim" para a estrutura do movimento (Modalidade/Plano/Tipo Plano) em Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C), o valor provisionado no Faturamento de Planos será o mesmo valor provisionado para o movimento no módulo Pagamento de Prestadores.
Demonstrativo Contábil:
A geração do demonstrativo contábil referente à leitura de faturas permanece com as mesmas tratativas realizadas no programa Geração_Demonstrativos_Contábil_FP0710I, com exceção de faturas de Custo Operacional e Participação, onde é verificado se há provisionamento da receita correspondente aos movimentos (procedimento/insumo) vinculados à fatura. Caso localize a o provisionamento, a forma de contabilização é alterada:
Inclusão do movimento (procedimento/insumo)
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 0,00 100,00 hfp.contaProvisReceita 3111 - Receita (coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades) 100,00 0,00 FP0310C/FP0110Y (Conta Contábil)
TOTAL 100,00 100,00 Cancelamento/exclusão movimento (procedimento/insumo)
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 100,00 0,00 hfp.contaProvisReceita 3111 - Receita (coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades) 0,00 100,00 FP0310C/FP0110Y (Conta Contábil)
TOTAL 100,00 100,00 Faturamento do movimento (emissão fatura coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades)
valor cobrado igual ao provisionado
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 100,00 0,00 hfp.contaProvisReceita 9111 - Transitória de Faturamento 0,00 100,00 FP0310A
TOTAL 100,00 100,00 valor cobrado maior que o provisionado
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 100,00 0,00 hfp.contaProvisReceita 3111 - Receita (coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades) 50,00 0,00 FP0310C/FP0110Y (Conta Contábil) 9111 - Transitória de Faturamento 0,00 150,00 FP0310A
TOTAL 150,00 150,00 valor cobrado menor que o provisionado
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 100,00 0,00 hfp.contaProvisReceita 3111 - Redutora de receita (coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades) 0,00 30,00 FP0310C/FP0110Y (Conta Contábil Glosa) 9111 - Transitória de Faturamento 0,00 70,00 FP0310A
TOTAL 100,00 100,00
- Estorno faturamento
valor cobrado igual ao provisionado
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 0,00 100,00 hfp.contaProvisReceita 9111 - Transitória de Faturamento 100,00 0,00 FP0310A
TOTAL 100,00 100,00 valor cobrado maior que o provisionado
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 0,00 100,00 hfp.contaProvisReceita 3111 - Receita (coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades) 0,00 50,00 FP0310C/FP0110Y (Conta Contábil) 9111 - Transitória de Faturamento 150,00 0,00 FP0310A
TOTAL 150,00 150,00 valor cobrado menor que o provisionado
Conta Contábil Crédito Débito Parametrização 1234 - Provisão Receita 0,00 100,00 hfp.contaProvisReceita 3111 - Redutora de receita (coparticipação/custo operacional/custo operacional outras unidades) 30,00 0,00 FP0310C/FP0110Y (Conta Contábil Glosa) 9111 - Transitória de Faturamento 70,00 0,00 FP0310A
TOTAL 100,00 100,00
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