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  • 9535963 DDMEDICA-3642 DT - Validação de Valor Mínimo de Boleto Bancário com Grupo de Faturamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo WMS

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:23 Farma
Função:Atualizar Banco de Dados
Ticket:9535963
Requisito/Story/Issue :DDMEDICA-3642


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente trabalha com o valor mínimo do pedido OL na rotina 2311 como R$ 10,00.

Alguns Pedidos de OL estão sendo rejeitados com a seguinte observação

"Valor Mínimo - Boleto Bancário para o Plano de Pagamento 5 - 28 DD NESTLE: Motivo 15: Valor do Pedido com estoque disponivel: 0,00 inferior ao Valor Mínimo de Venda Boleto Bancário: 1,00"

No pedido tivemos vários produtos que de fato ou estavam sem estoque ou não estavam cadastrados. Porém, no mesmo pedido teve produtos que tinha estoque e estavam dispnonível para a venda.

Porém, os itens que poderia ser atendido, o valor ficaria acima deste

[0001] Região do Cliente: 1 
[0002] Na Filial 1, Região do Cliente: 1 
[0003] Transportadora: do Cliente 
[0004] Ignora Validação do Prazo Médio do Pedido x Prazo Médio do Cliente: N 
[0001] Margem Pedido = : 23.5397 
[0002] Margem Mínima = : 
[0003] Informações para Validação do Limite de Crédito: 
[0004] verificalimcredcodcobd: S 
[0005] codcob: 104 
[0006] cartao: N 
[0007] bloqpedlimcred: N 
[0008] Limite Crédito: Posicao Anterior = : P 
[0009] Limite Crédito: Rejeitado = : N 
[0010] Limite Crédito: Posicao = : P 
[0011] vnvlpedido: 4923.6821 
[0012] vlsaldodisponivelcli: 19443.58 
[0013] Det. Saldo Disp.: *** Observações do Limite de Crédito do Cliente ***

  • Empresa não considera o limite de crédito disponível do cliente principal (Parâmetro 2553). 
    >> Valor do limite de crédito do cliente = 40.000,00 
    % máximo para exceder limite de crédito = 10,00 (Parâmetro 1094) 
     Valor do acréscimo permitido para exceder o limite de crédito = 0 
  • Empresa usa bonificações em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente (Parâmetro 2583). 
     Valor do contas a receber em aberto com bonificações = 24.556,42 
     Valor do saldo de pedidos não faturados com bonificações = 0,00 
    (=) SALDO DISPONIVEL = 19.443,58

>> VALOR TOTAL DO PEDIDO = 4.923,68

select * 
from pcpedcfv 
where numpedrca=89774 
and importado=3 
and cgccli = '10547082000495' ;

select * 
from pcpedifv 
where numpedrca=89774 
and cgccli = '10547082000495' 
order by observacao_pc;

03. SOLUÇÃO


Atualizar a Rotina 2300 para versões a partir de:

29.0.123.4
30.0.16.4

Na versão 29, 

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "PRC_MED_GRAVACAO_PEDIDO [85]"


Na versão 30, atualizar os objetos da rotina 2316;


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!