Cuentas por pagar - Modelo 1 / Modelo 2 - Generación del archivo de envío


Producto:

Microsiga Protheus V12

Rutina:

FINA420

Paso a paso:

Como primer paso para la generación del archivo de envío, es necesario que tenga por lo menos 1 título por pagar y en borderó (FINA240/FINA241)

Para generar el Archivo que se enviará al Banco, acceda a:

Módulo «06» Financiero (SIGAFIN) > Actualizaciones > Comunicación bancaria > Archivo de pagos.

En la primera pantalla tendrán que definirse los siguientes parámetros para la generación del envío:

¿De Borderó? - Indique el número del borderó INICIAL que se considerará para la generación del archivo.

¿A Borderó? - Indique el número del borderó FINAL que se considerará para la generación del archivo.

¿Arch. Configuración? - Indique el directorio donde está ubicado el archivo de envío definido. Ej: \cnab\pagfor.cpe o \cnab\bradesco.2pe

¿Arch. Salida? - Indique el directorio donde se generará el archivo de envío que encaminará al banco. Ej: \cnab\remessa.rem

¿Código del banco? - Indique el código del banco al que se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la agencia? - Indique el código de la agencia referente al banco seleccionado al que se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la cuenta? - Indique el código de la cuenta referente al banco y agencia definidos anteriormente, a donde se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la subcuenta? - Indique el código de la subcuenta que se parametrizó en el FINA130 (Parámetros de bancos) que tenga las definiciones correctas referentes al Banco, Agencia y Cuenta.

¿Configuración CNAB? - Informe el modelo que se procesará. (Modelo 1 = 150,400 y 500 Posiciones | Modelo 2 = 240 Posiciones)

¿Cons. las Sucursales siguientes? - Define si el archivo generado solamente tendrá los registros de la sucursal conectada.

¿De sucursal? - Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta).

¿A sucursal? - Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta).

¿Ingreso bruto acumulado? - Informe el valor del ingreso bruto acumulado de la empresa si este se informa en el archivo de envío.

¿Selecciona sucursales? - Define si antes de iniciar la generación del archivo, el usuario desea seleccionar las sucursales que se considerarán en el proceso.

Observaciones:

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Paso a paso siguiente sirve para las rutinas - FINA150, FINA200, FINA420, FINA430 y FINA300

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Para incluir la opción «Búsqueda» en los parámetros: ¿Archivo de Config.? y Archivo de salida? sigue el paso a paso siguiente:

Primero, es necesario descubrir el grupo de preguntas al cual están vinculados estos parámetros, para ello, haga clic en el campo ¿Archivo de Config.? y pulse "F1":

Se presentará el HELP del campo y el Nombre del grupo al cual pertenece. En este caso el nombre del Grupo es «AFI150» y el número «03» se refiere a la posición en que está la pregunta.

Para incluir la opción de búsqueda  acceda a: CONFIGURADOR (SIGACFG) > BASE DE DATOS > DICCIONARIO > BASE DE DATOS > PREGUNTAS:

 

Haga clic en la «LUPA» para buscar la pregunta "AFI150"

 

Después, haga clic en "EDITAR"

 

 

En la columna ORDEN, ubique las «3» y «4» que se refieren a las preguntas: ¿Archivo de Config.? Y ¿Archivo de salida? modifique en la columna OBJETO de «EDIT» a «FILE» y seleccione SERVIDOR para poner a disposición solamente la carpeta FECHA del Protheus, o SERVIDOR / LOCAL para poner a disposición la carpeta FECHA y el C: de la Unidad de memoria local:

 

   

Al finalizar, haga clic en «OK» > «GRABAR"

 

Obs: Si no estuviera con la rutina abierta, será necesario salir y entrar nuevamente para que las modificaciones efectuadas entren en funcionamiento.

Vea también:

CNAB - Funciones y variables