01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 30 - IMPORTAÇÃO |
Função: | 3010 - DIGITAR PEDIDO DE COMPRA MASTER |
Ticket: | 16692319 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCOMP-14659 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina 3010 ao emitir a NOTA N quando tem ICMS esta validando o financeiro de acordo com a flag "GeraLivroFiscal" Nesse cenário por exemplo cliente não quer gerar o ICMS no livro, porem quer gerar o contas a pagar e destacar o ICMS.
03. SOLUÇÃO
Ajustado rotina 3010 no processo de gerar contas a pagar, para que mesmo que o parâmetro "Gera ICMS No Livro" da consulta de filiais da rotina 212 esteja marcado como "N", a rotina gere o contas a pagar do ICMS.
Versões de atualização rotina 3010:
32.0.13.14
33.0.9.15
34.0.0.41
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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