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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre
MATRAR2B.PRWInforme de Libros Fiscales de Venta.
MATRAR1B.PRWInforme de Libros Fiscales de Compra.
País:Argentina
Ticket:18910705
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19193


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en los informes "Libro fiscal de ventas (MATRAR2B.PRW)" y "Libro fiscal de Compras (MATRAR1B.PRW)", ya que muestra las columnas de "Gravado" e "IVA" con asteriscos "******" que impide la visualización correcta de los valores.


03. SOLUCIÓN

En los informe "Libro fiscal de ventas (MATRAR2B.PRW)" y "Libro fiscal de Compras (MATRAR1B.PRW)" se cambia el tamaño para que tome el predeterminado en el diccionario de datos, dejando sin informar el tercer parámetro de la función "PesqPict" para los formatos de los campos "Valor contable (F3_VALCONT)", "Nota Fiscal (F3_NFISCAL)", "Alícuota del Impuesto 1 (F3_ALQIMP1)" de la tabla "Libros fiscales (SF3)" 


  1. Libro Fiscal de Ventas
    1. En la rutina Productos (Rutina: MATA010 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
    2. En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
    3. En la rutina de Impuestos Variables (Rutina: MATA995 Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) verificar o configurar el impuesto IVA. 
    4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (Rutina: MATA080 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de salida que calcule IVA.
    5. En la rutina de Facturaciones (Rutina: MATA467N Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Facturación) generar una factura de venta utilizando el cliente y TES registrados previamente, es importante verificar que se genere el impuesto de IVA en la pestaña de Impuestos de la factura de venta.
  2. Libro Fiscal de Compras
    1. En la rutina Productos (Rutina: MATA010 Ruta: Facturación SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
    2. En la rutina de Proveedores(Rutina: MATA020 Ruta: Facturación SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar un proveedor.
    3. En la rutina de Impuestos Variables (Rutina: MATA995 Ruta: Libros Fiscales SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) verificar o configurar el impuesto IVA. 
    4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (Rutina: MATA080 Ruta: Facturación SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA.
    5. En la rutina de Factura de Entrada (Rutina: MATA101N Ruta: Compras SIGACOM>>Actualizaciones | Movmientos) generar una factura de compra utilizando el proveedor y TES registrados previamente, es importante verificar que se genere el impuesto de IVA en la pestaña de Impuestos de la factura de compra.
  1. Libro Fiscal de Ventas
    1. A través de la rutina de Lib.fis. IVA Ventas (Rutina: MATRAR2B Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
    2. De clic al botón Param.
    3. Informe los parámetros para la generación del reporte.
    4. Verifique que en la generación del informe en las columnas de Gravado e IVA se visualice las cantidades completas.
  2. Libro Fiscal de Compras
    1. A través de la rutina de Lib.fis. IVA Compras(Rutina: MATRAR1B Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
    2. De clic al botón Param.
    3. Informe los parámetros para la generación del reporte.
    4. Verifique que en la generación del informe en las columnas de Gravado e IVA se visualice las cantidades completas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.