01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||
Función: |
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País: | México | |||||||||||||||
Ticket: | 21782823 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21925 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al generar una Factura de Venta con comercio exterior donde el Cliente tiene un RFC genérico "XEXX010101000" ó "XAXX010101000", y se realiza el timbrado de dicha factura existe el siguiente rechazo
- El campo DomicilioFiscalReceptor, no es igual al valor del campo LugarExpedicion.
Para más detalle se puede consultar la Guía de llenado del SAT Guia_complemento_Comercio_Exterior.pdf
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de XML para Documentos de Salida/Entrada (FATSMEX.PRW/FATEMEX.PRW):
- Se realiza ajuste para realizar el llamado a la función que Genera el XML de documentos de Salida /Entrada(FATSMEX/FATEMEX), para cuando el Cliente contenga un RFC genérico "XEXX010101000" ó "XAXX010101000" , indique en el nodo de DomicilioFiscalReceptor el mismo código postal del nodo LugarExpedicion.
Estos cambios fueron realizados también en los Scripts de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida y Entrada (FATSMEX.INI/FATEMEX.INI).
- Realizar las modificaciones resaltadas en azul, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar parámetro MV_CFDIEXP igual a ".T." para activar el complemento de comercio exterior.
- Contar con un Cliente con un RFC genérico "XEXX010101000" ó "XAXX010101000".
IMPORTANTE
La modificación de las líneas solo aplica para la generación de XML que se realice mediante los archivos INI en caso que se utilicen las rutinas que generan los XML mediante el parámetro MV_FEXML=S no se requiere realizar ningún cambio.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF) con el cliente configurado previamente.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
- Validar el timbrado exitoso del documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta solución aplica para versión 12.1.2310 o superiores ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- DT Factura electrónica, sin uso de archivos .INI para México
- documento_tecnico
- mercado_internacional
- protheus
- base_conocimiento
- 1212210
- 1212310
- mex
- mexico
- sigafat
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- fatemex
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