Processamento de EDI Conemb Vinculado à Fatura já Registrada no Sistema
Características do Requisito
Linha de Produto: | Protheus |
Segmento: | Distribuição e Logística |
Módulo: | SIGAGFE |
Rotina: | GFEA065 - Documentos de Frete |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Todos |
Tabelas utilizadas: | GXG - EDI - Documento de Frete |
Sistema(s) operacional(is): | Windows®/Linux® |
Versões/Release: | 12.1.7 |
Descrição
Melhoria na Importação de EDI Conemb (GFEA115A) para que ao tentar processar um arquivo de conhecimento, cujo transportador esteja parametrizado para gerar fatura automática e já exista fatura com a mesma chave registrada no Sistema, seja emitida uma mensagem informando que a fatura já existe, da mesma forma que é realizada na rotina Documentos de Frete (GFEA065).
Nota:
Neste caso o documento será processado normalmente, no entanto, deverá ser vinculado de forma manual à fatura já existente.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Utilização
Requisitos para o teste:
- O Sistema deverá estar parametrizado para realizar integração automática com o ERP.
- O transportador utilizado no teste deverá estar parametrizado para gerar fatura automaticamente.
- Possuir um EDI Conemb que já tenha sido importado e processado.
Passos para o teste:
- Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Movimentação > Doc de Frete/Faturas > Faturas de Frete.
- Desvincule o documento de frete da fatura.
Acesse Movimentação > Doc de Frete/Faturas > Documentos de Frete.
Desatualize o documento de frete com o fiscal.
Exclua o documento de frete.
Acesse Integrações > EDI > Importar Conemb.
Importe novamente o arquivo EDI Conemb.
A importação deverá ocorrer normalmente.
Tente processar o arquivo em Ações Relacionadas > Processar.
Deverá ser apresentada uma mensagem informando que a fatura já está cadastrada no Sistema, ou seja, o documento será processado, no entanto deverá ser vinculado manualmente à fatura de frete.
Acesse Movimentação > Doc de Frete/Faturas > Faturas de Frete.
Vincule o documento de frete à fatura e confirme.
Deverá ser possível aprovar a fatura e atualizá-la com o fiscal.