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Neste item, faça a impressão do relatório de documentos pagos por cheque/borderô.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção .

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

  • Data da Baixa
    Disponibiliza a data da baixa do documento.
  • Data Programada
    Mostra a data programada para pagamento do documento.
  • Lote
    Disponibiliza o número do lote do documento.
  • Número Cheque/Borderô
    Mostra o número do cheque/borderô.
  • Valor Pago
    Disponibiliza o valor pago.
  • Data do Financeiro
    Mostra a data de lançamento no sistema Controle Financeiro.
  • Número OP
    Disponibiliza o número da ordem de pagamento.
  • Fornecedor
    Mostra a razão social do fornecedor.
  • Banco/Forma de Pagamento
    Disponibiliza o portador x forma de pagamento do documento.
  • Total Pago com este Cheque/Borderô
    Mostra o valor total pago com o cheque/borderô.