CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite efetuar a devolução de materiais ao Fornecedor, quando controlados pelo WMS Logix.
Na tela em que serão apresentadas as identificações de estoque a serem devolvidas será apresentada apenas a quantidade referente ao Aviso de Recebimento/sequência em processamento, portanto, se houver uma quantidade de outro Aviso de Recebimento/sequência para a mesma identificação, esta permanecerá no estoque, sendo que no momento da devolução o Sistema realizará automaticamente uma divisão de estoque, gerando uma etiqueta virtual para a quantidade devolvida.
A seleção da quantidade a ser devolvida da identificação de estoque selecionada não é permitida. O Sistema sempre considerará toda a quantidade associada à identificação/Aviso de Recebimento/sequência.
Para que seja possível efetuar o processamento, a situação do estoque da identificação deve estar com a situação igual a Rejeitado. Para que a identificação permaneça nesta situação, deve ser executado o processo de alteração de tipo de estoque/restrição padrão do Sistema.
IMPORTANTE
- Este processo somente é permitido para o segmento de utilização Indústria.
- Esta rotina é acessada a partir da rotina Devoluções aos Fornecedores - SUP0460.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Incluir uma Devolução
- Acesse a rotina Tipo de Estoque/Restrição (WMS6109).
- Cadastre um relacionamento com o campo Situação ERP igual a Rejeitado e com o campo Ativo assinalado.
- Acesse a rotina Saldo de Estoque (WMS6170).
- Pesquise por qual Nota Fiscal de Recebimento foi efetuada a entrada no estoque da identificação que deseja efetuar a devolução.
- Acesse a rotina Alteração do Tipo de Estoque/Restrição (WMS6184).
- Altere o tipo de estoque/restrição da identificação a ser devolvida para aquela cadastrada na rotina Tipo de Estoque/Restrição (WMS6109).
- Acesse a rotina Solicitação de Faturamento Manual (VDP0746).
- Inclua uma Nota Fiscal de Saída para o item com a quantidade a ser devolvida na rotina Devoluções aos Fornecedores (SUP0460).
Acesse a rotina Devoluções aos Fornecedores (SUP0460).
Consulte a Nota Fiscal de Recebimento a qual pertence a identificação de estoque a ser devolvida ao Fornecedor. Neste momento a identificação já deve estar com a situação do estoque igual a Rejeitado.
Informe os dados da Nota Fiscal de Saída, de acordo com o processo padrão atual.
Quando chegar no campo Quantidade será apresentada a tela Consulta de Etiquetas de Controle WMS (WMS7021), para selecionar as identificações a serem devolvidas.
No campo Seleção, selecione as identificações que deverão ser devolvidas ao Fornecedor.
O campo Qtd. Seq. NF apresenta a quantidade que está relacionada ao Aviso de Recebimento/sequência do saldo de estoque da identificação. Caso a quantidade total seja maior, esta será quebrada pela divisão de estoque automática.
Após informar as identificações e fechar esta tela, o Sistema retornará para a tela principal da rotina Devoluções aos Fornecedores (SUP0460).
Observe que o campo Quantidade devolvida foi atualizado automaticamente com a somatória das quantidades das identificações selecionadas anteriormente.
A partir deste ponto devem ser seguidos os procedimentos padrões para efetivar o processo de devolução ao Fornecedor, no qual as quantidades das identificações selecionadas serão baixadas do estoque.
Depois do término do processamento, clique em Devolução WMS, para que sejam visualizadas as identificações que foram baixadas durante o processamento.
Acesse a rotina Consulta de Etiquetas de Controle WMS (WMS7021) para consultar e listar as identificações baixadas no processo de devolução ao Fornecedor.
Na rotina Consulta de Documentos (WMS6333) é possível visualizar o relacionamento do CESV/documental ou Nota Fiscal de Recebimento com a Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor utilizada.
Excluir uma Devolução
- A opção de exclusão sempre será da quantidade total, como funciona atualmente para a rotina SUP0460.
- Ao confirmar a exclusão da devolução, o Sistema retornará para o estoque os saldos das identificações de estoque baixadas anteriormente.
03. TELA CONSULTA DE ETIQUETAS DE CONTROLE WMS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Seleção | Selecione as identificações que devem ser devolvidas ao Fornecedor. Este é o único campo editável desta rotina. |
Qtd. seq. NF | Apresenta a quantidade relacionada ao Aviso de Recebimento/sequência do saldo de estoque da identificação. Esta é a quantidade que será devolvida efetivamente; caso a quantidade total seja maior, esta será quebrada pela divisão de estoque automática. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.