01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIFAFAT - Facturación |
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Función: | Rotina: | Nome Tecnico: |
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MATA468N.PRX | Generación de facturas. | LOCXNF.PRW | Generación de facturas | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para facturas |
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Ticket: | 8924925 |
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Issue: | DMICNS-8513 |
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Versión: | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar pedidos de venta con productos que tienen precios de venta, lista de precio o que tengan valores informados de manera manual, al informar el campo de indemnización (C5_PDESCAB), el sistema al generar el documento de salida no considera la indemnización como descuento para el país localizado Paraguay.
03. SOLUCIÓN
Fueron realizados ajustes para que sea considerada la indemnización como un descuento para que el mismo pueda ser generado y grabado de forma correcta en la generación del documento de salida para el país localizado Paraguay.
MV_DESCSAI = 2
- Tener los archivos esenciales para la inclusión de un pedido de venta y generación de notas fiscales.
Cliente (MATA030).
Tipos de Entrada/Salida (MATA410).
Productos (MATA010).
- Registro de entrada y salida (MATA080)
- Incluir un pedido de venta. (MATA410)
- Inormar el campo "Doc Gener" (C5_DOCGER) con entrega futura y el campo "% Indemnizac" (C5_PDESCAB) con un pencentaje de descuento exijido.
- Hacer la liberación del pedido. (MATA440)
- Confirmar el lanzamiento.
- Verificar que el pedido está aprobado.
- Generar la factura del pedido de venta. (MATA468N)
- Seleccionar los items y generar la factura.
- Si la serie es presentada en blanco informarse con una valida.
- Será mostrada una ventana para informar la TES del pedido de venta que será generado para entrega futura.
- Verificar que el pedido de venta fue generado.
- Aceeder a las notas fiscales (MATA467N)
- Seleccionar el documento de salida generado y visualizar.
- Verificar que los valores y los descuentos fueron generados de forma correcta.
No aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
06. TABLAS
SC5 - Pedido de venta.
SC6 - Ítems de pedido de venta.
SF2 - Encabezado de pedido de venta.
SD2 - Ítems de documentos de salida.