01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | México | ||||||
Ticket: | 17002812 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19553 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), cuando tienen un valor en la base del impuesto mayor a 9,999,999.99, al realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:
"El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor a cero."
El rechazo del timbrado del CFDI ocurre debido a que en el XML se genera en el nodo cfdi:Traslado el atributo Base con el valor "*************".
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):
Se realiza ajuste en la función que Genera la estructura y cadena original para los nodos Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), para aumentar a tamaño 20 la longitud de la conversión del valor "Base" en los Impuestos y Retenciones para evitar que para importes grandes se muestre el valor con "*************" en el XML.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19553.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta
- Con montos mayores a 9,999,999.99.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de timbrado de CFDI.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento Técnico de Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3
- Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0