01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Mercado Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20005 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita crear un Punto de Entrada (PE) en la rutina de Notas de Débito Cliente - NDC (MATA465N), al momento de seleccionar un “Doc. Orig” con el botón de “Facturas”. El objetivo del PE es completar los campos personalizados con base al documento seleccionado.
03. SOLUCIÓN
Se crea el nuevo Punto de Entrada (PE) LxDOrigNf, el cual permite la manipulación de los campos personalizados, en la rutina de Notas de Débito Cliente - NDC (MATA465N), al momento de seleccionar un “Doc. Orig” con el botón de “Facturas”.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005
- Desarrollar y compilar el punto de entrada LxDOrigNf
- Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 - SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.
Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto.
- Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC)
- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida.
- Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 ítems. Es importante informar un campo de los cuales se realizara la modificación incluidos en el "punto de entrada(PE) LxDOrigNf" como ejemplo se usa el campo "Peso Total" (D2_PESO) para cada ítem agregado.
Nota: el Punto de venta y campo "Peso Total (D2_PESO) se ejemplifica para la localización de Argentina no aplica para todos los países de MI"
#INCLUDE "rwmake.ch"
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
USER FUNCTION LxDOrigNf()
LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )
If nPosPeso > 0
aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO
EndIf
alert("PE LxDOrigNf ejecutado!!!")
Return NIL
Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC.
- Informar los parámetros.
- ¿Formulario Propio? - "Si"
- ¿Tipo De Factura? - "Débito"
- ¿Incluir Vínculo? - "No"
- ¿Asiento Contab. On-Line? - "No"
- ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No"
- ¿Agrupa Asientos? - "No"
- ¿Punto de venta? - "0001"
Clic en la opción “+ Incluir”
- Informar el cliente previamente registrado.
- Informar la serie y número de documento.
- Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig"
- Seleccionar la opción "Facturas"
- Seleccionar la factura previamente generada.
- Verificar que el campo peso se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada.
- Verificar que se puede modificar ese campo.
- Completar los campos necesarios y grabar la NDC.
- Verificar que se grabó correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correcta).
- Informar los parámetros.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Se debe considerar que los registros efectuados antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- documento_tecnico
- punto_de_entrada
- dmicns-20005
- mi
- mercado_internacional
- version_12_1_2310
- version_12_1_2210
- version_12_1_2410
- totvs_backoffice
- arg
- argentina
- locxarg
- locxpar
- par
- fields
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- locxuru
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- lxintms
- lxinwms
- lxoutctb
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- lxoutfin
- lxoutfis
- lxoutpco
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- lxoutwms
- modxfun
- outputfields
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- outputfieldsmex
- outputfieldspar
- outputfieldsper
- outputfieldsrus
- outputfieldsuru
- tipodoc
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- punto_entrada_lxdorignf
- pe_lxdorignf