01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| MATA143 | Despachos | | MATXFIS | Cálculo de Impuestos Fiscales |
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| País: | Paraguai |
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| Ticket: | 24600349 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-947 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que la Rutina MATA143 (Despachos) redondea incorrectamente el cálculo de impuestos cuando la moneda es Dólar y muestra valores sin decimales en la pestaña de impuestos.
03. SOLUCIÓN
Se modificó el programa que ajusta la máscara y decimales de los impuestos para que muestre los valores correctamente.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
- MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
- A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
- A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
- A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
- A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
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- En la rutina de Despacho (MATA143) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) incluir un despacho:
- Agregar una Factura:
- Tipo igual a "FOB".
- Serie igual a "A" y Numero de documento 00001.
- Informar condición de pago.
- Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
- Verificar impuestos.
- Grabar el despacho y regresar a la pantalla principal.
- Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
- Clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
- En el despacho anterior, agregar una Factura:
- Tipo igual a "Gastos".
- Serie igual a "A" y Numero de documento 00001, con diferente Proveedor.
- Informar condición de pago.
- Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios.
- Grabar el despacho.
- Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
- Clic en el botón Generar Doc.Entrada Gastos.
- Confirma la generación del Doc. de entrada dando clic en Sí, como se observa concluye el proceso con éxito.
- En la rutina de Facturas de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos).
- Verificar la creación de la factura de entrada FOB.
- Verificar la creación de la factura de entrada Gastos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otras acciones/acciones relacionadas
05. ASUNTOS RELACIONADOS