Geração e Cancelamento do Documento Fiscal
A integração do Documento Fiscal é realizada na confirmação da autorização do mesmo (motor fiscal + SEFAZ). O documento é integrado no módulo Vendas, e fica disponível para geração dos Livros Fiscais, integração com a Contabilidade e com o Contas a Receber. A respeito do Contas a Receber, durante a integração é feita uma prévia das Duplicatas a serem geradas, baseando-se na Condição de Pagamento do Tomador do frete parametrizada no ERP Logix, no programa VDP0110.
A respeito da Natureza de Operação a ser utilizada na geração do Documento no ERP (fat_nf_mestre e afins).
- Em primeiro lugar, o sistema utilizará o parâmetro "natureza_operacao_ctes_suite". Ver Requisitos e Configurações.
- Caso não encontre, aproveitando a estrutura de tabelas do TMS Logix, será selecionada a Natureza de Operação parametrizada para o Tomador do CTe (tabela omc_emitente).
- Caso não encontre, então seleciona a Natureza de Operação padrão do TMS Logix (tabela omc_par_padrao, campo "natureza_operacao").
- Caso não encontre, rejeita a integração do CTe.
No momento da integração do Documento Fiscal, é validado se o hash armazenado no parâmetro “comp_frete_pedagio_tms_saas” é igual ao hash de algum dos componentes de frete utilizados no cálculo do frete do Documento Fiscal. Caso seja, o valor deste componente será armazenado em um item específico no ERP Logix, para que seja contabilizado e emitido nos Livros Fiscais de forma exclusiva.
A respeito do conceito de Área e Linha de Negócio:
- Durante a integração é verificado se a empresa Logix está parametrizada para uso de Área e Linha de Negócio, conforme parâmetro “contab_conhec_aen”, mantido no programa LOG00086.
- Se estiver, visando manter a regra para clientes já cadastrados, é feita a busca da Área e Linha de Negócio do atual cadastro do emitente tomador.
- Se este emitente não possuir Área e Linha de Negócio cadastrada, então são validados se os seguintes parâmetros estão preenchidos:
- “fat_aen_item_nf_classe_uso”
- “fat_aen_item_nf_linha_produto”
- “fat_aen_item_nf_linha_receita”
- “fat_aen_item_nf_segmto_mercado”
- Caso algum dos parâmetros mencionados acima não esteja preenchido, não serão alimentados os dados de Área e Linha de Negócio para os documentos fiscais integrados para o tomador de frete em questão.
No cancelamento do Documento Fiscal na suíte, após o retorno de confirmação do Motor Fiscal/SEFAZ, é acionada a integração enviando ao ERP os dados de cancelamento do documento. É incluído um registro de cancelamento do documento no Livro Fiscal, Contabilidade e Contas a Receber, cujas rotinas para efetivação do cancelamento podem ser acionadas automaticamente de acordo com parametrizações no ERP Logix, ou deverão ser executadas manualmente.
Durante a integração do Documento Fiscal, são armazenadas as Notas Fiscais transportadas para uso na emissão do arquivo a ser enviado para o SINTEGRA (OBF0317). Para este armazenamento, foi criada a tabela "fat_nf_conh_doc_carga".
Se o parâmetro "exportar_duplic_on_line_cre" estiver igual a "S", ocorrerá a integração com o CRE de forma online, incluindo as duplicatas durante a integração do CTe, ou excluindo as duplicatas durante o cancelamento do CTe. Maiores detalhes, ver Requisitos e Configurações.
DICA: Caso o cancelamento de um CTe não seja efetuado no ERP por alguma validação de regra de negócio, como título já baixado ou período contábil fechado:
- Efetue o processo para reverter a regra de negócio que causou o bloqueio do cancelamento.
- Acesse o programa LOG00086 e consulte o parâmetro "controla_modelo_canc_nfe", modificando seu valor para "S".
- Acesse o programa VDP0753, informe os dados do CTe e clique em "Cancela NF Logix".
- IMPORTANTE! Após feito o cancelamento, volte o parâmetro "controla_modelo_canc_nfe" para o valor anterior.
CTe de Substituição
A integração de um CTe de Substituição segue o mesmo fluxo dos demais CTes, porém, ao final e em uma transação de dados a parte, é efetuada a geração de uma Nota Fiscal de Entrada no Suprimentos (SUP3760), a fim de gerar uma contra-partida dos valores do CTe Original.
- Esta Nota Fiscal é gerada com os dados do CTe Original, inclusive Número e Série.
Financeiro a Receber (Financeiro Logistico)
Na conclusão de um fechamento financeiro a receber é gerada a integração com o ERP Logix.
- O processo depende de documentos fiscais gerados para a geração de um fechamento com um ou mais documentos de mesmo ator devedor. É integrado com o ERP um único Título a Receber por fechamento com data(s) de pagamento(s) determinada(s) de acordo com a Condição de pagamento do Tomador do Frete no ERP Logix (ver programa VDP10078).
- Conforme mencionado anteriormente, neste momento serão efetivadas no Contas a Receber do Logix, as Duplicatas geradas na integração do Documento Fiscal.
- Ao clicar na opção “Reabrir” no fechamento financeiro a receber já finalizado, é efetuada a comunicação com o ERP Logix para Exclusão de todas as Duplicatas geradas.
- Se algum dos CTes já teve as duplicatas integradas no CRE de forma online, de acordo com o parâmetro "exportar_duplic_on_line_cre", a API irá retornar os dados da duplicata para o barramento.
Observações:
- Os Títulos a Receber no ERP Logix estão vinculados aos Documentos Fiscais.
- Por mais que os Documentos Fiscais venham agrupados no Título a Receber gerado na Suíte Logística, o agrupamento será feito seguindo as regras de agrupamento parametrizadas no ERP para o cliente Tomador (ver programa VDP2274).
Financeiro a Pagar (Financeiro Logistico)
Na conclusão de um fechamento financeiro é gerada a integração com o ERP Logix.
- O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM). É gerada AD e AP no Contas a Pagar do Logix com o valor total do contrato (CIOT) e com os valores dos tributos calculados pelo Motor Fiscal.
- Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título.
Observações:
- Os valores de impostos são calculados no Motor Fiscal da Suíte Logística e não pelo ERP Logix.
- Não há integração de alteração/estorno/cancelamento. Caso necessário pode ser feito o processo manualmente no ERP e na suite.
- Caso haja baixa de Adiantamento na AP de Pagamento, esta baixa deve ser excluída manualmente via programa FIN30057, modificando a AP, clicando no botão “Ajustar” e removendo a linha da baixa do adiantamento.
Observações Gerais
- O acompanhamento e histórico das integrações é feito pelo barramento Azure e pode ser consultado na suíte, conforme manual.
- A suíte garante a sequência do processo seguindo até sua conclusão, mesmo que ocorra algum problema de integração, garantindo assim o dia-a-dia do processo operacional. O histórico da integração, com problemas ou sucesso, pode ser verificado no monitor de integração na suíte.