Conteúdo
- Visão Geral
- Configuração
- Duração do Bloqueio
- Informações Adicionais
01. Visão Geral
A funcionalidade de Manutenção em Massa de Configuração Tributária permite aos usuários configurar ou atualizar, de forma rápida e centralizada, os dados fiscais de múltiplos produtos, definindo o tratamento tributário aplicado nas operações da loja.
O principal objetivo é simplificar e garantir a conformidade fiscal da loja, principalmente diante de alterações na legislação (como a inclusão do IBS e CBS, impostos da Reforma Tributária do Consumo), evitando a necessidade de edição individual de cada cadastro de produto.
03. Dados Fiscais
Rotina: TOTVS FOOD Linha Chef Retaguarda > Manutenção > Manutenção em Massa > NCM X Dados Fiscais
Esta configuração define a regra que o sistema irá aplicar para o cálculo dos impostos (ICMS, PIS, Cofins, IBS, CBS) dos produtos, no momento da finalização da venda e emissão do documento fiscal, utilizando a Loja, Regime Tributário, NCM e CEST (quando houver) para identifica-la.
1. Informações ObrigatóriasToda regra de tributação deve ser configurada usando, no mínimo, a combinação de: | Chave | Descrição | Por que é Obrigatório? | | UF | Unidade da Federação (Estado) de destino do produto. | A tributação de ICMS e suas alíquotas varia de acordo com o estado onde a venda está sendo realizada. | | NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul (8 dígitos) do produto. | É a classificação fiscal básica que define a natureza do produto e seu tratamento fiscal. | | Regime Tributário | O regime fiscal da sua empresa (Ex: Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido). | O tratamento dos impostos (CST/CSOSN, alíquotas, créditos) é drasticamente diferente para cada regime. |
2. Informações OpcionaisEstas informações podem ser usadas para criar regras mais específicas. | Chave | Descrição | Quando Utilizar? | | Loja | O código da Loja ou Unidade de Negócio específica. | Caso 1: Diferenças por Loja. Se as lojas do seu grupo possuírem tributações diferentes para o mesmo NCM/produto (mesmo que estejam na mesma UF e Regime). | | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária. | Caso 2: ICMS-ST. Se o produto for sujeito ao regime de Substituição Tributária do ICMS (ICMS-ST). O CEST deve ser informado para diferenciar o tratamento do produto dentro do mesmo NCM. O CEST deve estar configurado no cadastro do produto para que a regra seja corretamente identificada. |
3. Localização da TributaçãoQuando o sistema vai calcular o imposto de um produto no momento da venda, ele segue esta ordem de prioridade para encontrar a regra mais específica que você cadastrou: | Prioridade | Chaves de Busca (Regra Mais Específica) | Resultado | | 1ª | Loja + UF + NCM + CEST + Regime | O sistema aplica esta regra, pois ela é a mais detalhada de todas (específica para aquela Loja e NCM/CEST). | | 2ª | UF + NCM + CEST + Regime | Se a Regra 1 não existe, o sistema busca esta regra, que é válida para qualquer Loja no grupo, desde que na mesma UF e com o NCM/CEST. | | 3ª | UF + NCM + Regime | Se as Regras 1 e 2 não existem, o sistema busca esta regra, que é a mais genérica e obrigatória. Ela será aplicada a todas as lojas na UF para o NCM em questão. |
|
Configuração do ICMSAs informações fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devem ser configuradas na Manutenção em Massa para cada NCM, seguindo rigorosamente a legislação vigente. 1. Dados Principais do ImpostoEstes campos definem a natureza e a forma de incidência do ICMS sobre o produto: | Campo | Descrição | Observações | | Alíquota do ICMS | Percentual do imposto a ser aplicado sobre a Base de Cálculo (BC). | Necessário para o cálculo do valor do ICMS a ser destacado no documento fiscal. | | Tributo | Define como o ICMS será tratado na operação: | Este campo é fundamental para orientar o cálculo. Opcões: I - Isento, T - Tributado Integralmente, S - Substituição Tributária (ICMS-ST), N - Não Tributada. | | Tipo do Item | Categoria ou tipo do produto que está sendo configurado. | Ajuda a segmentar e validar se a regra está sendo aplicada ao tipo correto de produto (Ex: Mercadoria para Revenda, Uso/Consumo). |
2. Códigos Fiscais e Situação TributáriaEstes códigos são essenciais para a correta geração do XML da Nota Fiscal (NF-e/NFC-e): | Campo | Descrição | Aplicação | | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações (Ex: 5102, 6108). | Identifica a natureza da operação de venda (dentro ou fora do estado, venda a consumidor final, etc.). Obrigatório. | | CST | Código de Situação Tributária (3 dígitos). | Utilizado exclusivamente para empresas sob o Regime Tributário Normal (Lucro Real ou Presumido). Indica a origem da mercadoria e a tributação do ICMS na operação. | | CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional (3 dígitos). | Utilizado exclusivamente para empresas sob o Regime Tributário Simples Nacional. Indica a tributação do ICMS, substituindo o CST. |
3. Incentivos e ReduçõesEstes campos são utilizados quando há regimes especiais ou benefícios fiscais aplicáveis: | Campo | Descrição | Quando Utilizar? | | Redução de ICMS | Percentual de redução da Base de Cálculo (BC) do ICMS. | Quando a legislação estadual concede uma redução na BC para o NCM em questão (Ex: Redução de 33,33%). | | Benefício Fiscal | Código específico do Benefício Fiscal. | Quando o NCM possui algum incentivo fiscal (Ex: Isenção, Alíquota Zero) que deve ser referenciado no documento fiscal. |
4. Impostos Adicionais (FCP)| Campo | Descrição | Observações | | FCP | Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza. | O FCP é um adicional de alíquota do ICMS, que varia entre as UFs e deve ser recolhido para produtos específicos (geralmente, supérfluos). |
|
2. Use quando for necessário descrever um passo a passo. |
2. Use quando for necessário descrever um passo a passo. |
2. Use quando for necessário descrever um passo a passo. |
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Outras ações/ações relacionadas

05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Coloque links com páginas de assuntos relacionados.
