Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.

Generación de facturas Títulos por cobrar 

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios.

Módulo:

Financiero. 

Rutina:

Rutina

Nombre técnico

Generación de facturas

FINA720

Parámetro(s):

MV_RMCLASS.

País(es):

Brasil.

Base(s) de datos:

Relacionales.

Sistemas operativos:

Windows/Linux.

Tablas utilizadas:

SF2 – Encabezado de facturas de salida.

SD2 – Ítems de venta de la factura.

 SE1 – Cuentas por cobrar.



Descripción

Se realizó una mejora que considera la rutina Generación de Facts (FINA720) para utilizarse en la integración con el RM Classis y atender la necesidad de emisión de factura electrónica de servicio de educación a partir de los títulos por cobrar generados, pues estos son resultantes de un contrato y no del proceso de facturación.


ProcedimIento para Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.


Actualizaciones del compatibilizador

  1. Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
  • Archivo: SE1 - Títulos por cobrar:

Campo

E1_PRODUTO

Tipo

Carácter

Tamaño

12

Decimal

0

Título

Producto

Descripción

Cod. Producto p/ Factura

Utilizado

No

Obligatorio

No

Browse

Grupo de campos

030 – Tamaño del producto

Help

Código del producto

Campo

E1_CHAVENF

Tipo

Carácter

Tamaño

12

Decimal

0

Título

Clave Fact

Descripción

Clave de la factura

Utilizado

No

Obligatorio

No

Browse

No

Help

Clave de la factura

Importante:

El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno utilizado.

2.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parâmetros:

Nombre de la variable

MV_RMCLASS

Tipo

Lógico

Descripción

Parámetro de integración EAI  Protheus vs. ClassisNet.

Valor estándar

.T.


Procedimiento para configuración

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure los siguientes parámetros:

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RMCLASS

Tipo:

Lógico

Conten. Por.:

Contenido: .T. / .F.

Descrição:

Parámetro de integración EAI  Protheus vs. ClassisNet.


Procedimiento para utilización

Para ejecución de la rutina Generación de Facts (FINA720) es necesario que la integración EAI Protheus vs. ClassisNet esté activada, es decir, el parámetro MV_RMCLASS debe mostrar contenido igual a .T.

Solamente se mostrarán los títulos que tienen el código del producto (E1_PRODUTO) completado por medio de la integración, de esta manera, este campo debe estar habilitado.

Para la generación de la factura a partir de los títulos por cobrar, es necesario que el cliente del título esté con la condición de pago completada y el producto tenga un TES de salida estándar completado (B1_TS).

En la generación de las facturas se mostrará una ventana para selección de los títulos.

Al utilizarse la opción Agrupar cliente, se genera solamente una factura y cada título será un ítem en esta.

Después de la confirmación, se genera la factura grabando los siguientes campos

Campo

Contenido

D2_FILIAL

Sucursal actual

D2_ITEM

Numeración secuencial

D2_COD

Código del producto (B1_COD)

D2_UM

Unidad de medida (B1_UM)

D2_QUANT

Cantidad (1)

D2_PRCVEN

Valor del pedido (E1_VALOR)

D2_TOTAL

Valor total (E1_VALOR)

D2_TES

Código de la TES (B1_TS)

D2_CF

Código fiscal (F4_CF)

D2_CLIENTE

Código del cliente (A1_COD)

D2_LOJA

Tienda del cliente (A1_LOJA)

D2_TP

Tipo del producto (B1_TP)

D2_EMISSAO

Fecha de emisión (dDataBase)

D2_PRUNIT

Valor unitario del ítem (E1_VALOR)

D2_TIPO

Tipo del pedido (‘N’)

D2_CODISS

Código del impuesto sobre servicio (B1_CODISS)

F2_FILIAL

Sucursal actual

F2_CLIENTE

Código del cliente (A1_COD)

F2_LOJA

Tienda (A1_LOJA)

F2_CLIENT

Cliente (A1_COD)

F2_LOJENT

Tienda (A1_LOJA)

F2_TIPO

Tipo de la factura (‘N’)

F2_TIPOCLI

Tipo de cliente (A1_PESSOA)

F2_EMISSAO

Fecha de emisión (dDataBase)

F2_COND

Condición de pago (A1_COND)

F2_HORA

Hora del procesamiento (Time())

F2_EST

Estado/Prov/Reg (A1_EST)

E1_CHAVENF

Número de la factura + Serie (X5_CHAVE+X5_DESCRI de la tabla ‘01’)