Nesse documento será descrito a configuração para o uso da tela de "Parâmetros".
| 1.- Aba Geral Geral - Inativar Integrações dos cartões do Front: Impossibilitar que a integração de cartões de crédito sejam feitas pelo Integrador BT. Default marcado; - Lançar parcelado - Agrupa/Parcela: Quando o documento é parcelado, existe a possibilidade de lançar os documento principal e suas parcelas, ou documentos independentes para cada parcela. Default marcado; - Calcular Comissão em base as taxas cadastradas no Plugin: Quando marcado o sistema considerar as taxas contratadas com a Adquirente no Plugin, caso esta opção esteja desmarcada, a taxa enviada pela adquirente será considerada como padrão. Default desmarcado; - Baixa automática de documentos conciliados: Quando ativado o sistema irá realizar a de forma automática, a liquidação dos documentos.
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- Concilia Grupo fixo "DP" - Depósito: Quando o cliente tem cartões específicos para adiantamento e estes estão no grupo fixo Depósito Antecipado (DP), no cadastro de tipo de debito/credito. Ocorrendo assim a leitura e exibição desses cartões pelo Conciliador; - Baixar com a marcação - (Não Conciliado): Quando marcado, a integração ao Controle Financeiro é feita com Status "Não Conciliado"; - Integrar Lançamento pela Data do Front: Quando marcado, a integração ao contas a receber de um registro da adquirente lançado em dia a frente do lançamento do front, tem o campo Data de Lançamento como a mesma do Front, mantendo a data original de vencimento. - Importar Registros sem Conciliação da Adquirente: Quando marcado, ao final da etapa de conciliação automática, onde é validado os registros entre Front e Adquirente, os registro que sobraram da Adquirente, serão importados ao CAR de forma automática. - Não Conciliar D-0 - Bloqueio: Quando marcado, Somente será permitida a Conciliação de registros anteriores ao dia anterior: PIX - Integração automática de PIX: Realiza a integração dos registro PIX, ao contas a receber de forma automática; (ver também - detalhamento PIX) - Conciliação automática de PIX: Realiza a liquidação dos registros PIX de forma automática (necessário a marcação da flag Baixa automática de documentos conciliados. Origem dos dados dos cartões Integrados : Indicar o sistema de Front, onde serão coletados os lançamentos dos Cartões e PIX para a conciliação com a Adquirente: PMS SaaS ou PMS Hotal (VHF). | ||
| 2.- Integração - Alterador de Acréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) for inferior ao valor recebido pela adquirente o alterado irá igualar os valores, pelo lançamento automático deste alterador no documento; - Alterador de Decréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e superior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores, pelo lançamento automático deste alterador no documento; - Alterador para Comissão de Cartão: Taxa paga por cada operação junto a adquirente, essas taxa são lançadas com o alterador de comissão; - Alterador de Gorjeta: É possível realizar o controle de gorjeta, na hora da conciliação manual, o operador pode optar por realizar a conciliação e lançar o alterador de gorjeta, para que o lançamento do (PMS ou Hotal) se iguale ao lançamento da Adquirente; - Valor de limite de margem: Este valor permite que o sistema faça a conciliação automática, permitindo que haja uma discrepância máxima de R$ 0.05 para mais ou para menos, sem que o operador realize a conciliação, o sistema faz a conciliação e lança o alterador de margem para o valor ( Alterador de Acréscimo ou Alterador de Decréscimo) esses alteradores são lançados automaticamente; - Alterador de Desconto de Antecipação: Campo destinado para ser utilizado durante o processo de Baixa , quando houver envio de dados da Adquirente, referente a Antecipação de Recebimentos dos valores de vendas realizadas com cartões de crédito, para destacar o custo da transação. Para moires informações sobre os pré-requisitos e a operação de Baixa por Antecipação acesse EasyCard - Baixa por Antecipação |
- Valor Máximo para Conciliação: A Conciliação Manual, será realizada somente entre registros cuja a diferença não seja maior do que a indicada no campo, objetivando assim, mais uma restrição para conciliação errada; - Tipo de Desembolso Aluguel de Maquina: Mensalmente esses valores são debitados da empresa, para que possa ter o lançamento o sistema permite escolher o tipo de desembolso para o aluguel de maquina, assim lançado uma saída no CFINA de aluguel de máquina. | |
| 3.- Contabilidade - Habilitar lançamento quando período contábil estiver fechado: Quando marcada a opção, o conciliador no momento da integração irá validar se o período contábil está bloqueado ou fechado. Estando bloqueado ou fechado, será lida a numeração indicada no campo "Defina qual primeiro dia útil para o lançamento", e irá lançar tantos dias a partir do 1o. dia util. ex.: |
| 4.- Datas - Data de Integração com a Adquirente: - Data de Integração com o PMS - Data de Integração com o CAR - Data da Ultima baixa de Documentos (CAR) |
| 5.- Cancelamento 1 - Cancelamento manual: O sistema não realiza nenhuma operação com os registros cancelados. 2 - Estorno do documento em aberto no CAR: Caso o documento ainda não tenha sido realizado a baixa o documento pode ser estornado. 3 - Baixa no Contas a Receber com Saída no Controle Financeiro: O sistema realiza a baixa do documento normalmente e realiza um saída no controle financeiro com o tipo de desembolso configurado nessa aba. 4 - Tipo de Desembolso: Usado em conjunto com o item anterior, para integração ao Controle Financeiro. 5 - Número de dias para Leitura dos Cartões Cancelados: Este valor é para realizar buscas retroativas a data atual, pois em alguns cenário o cancelamento de parcelas podem ocorrer até em 30 dias. (Cenário necessário pelo Adquirente Rede) 6 - Alterador para Cancelamento Parcial: Esse alterador é indicado para integrar ao contas a receber, no documento indicado para adquirente o valor parcial do cancelamento. |
| 5.- Mensagens - Tipo de envio: - Grupo de E-mail: grupo de usuários do sistema, quem irá receber os emails. Todos os usuários contidos neste grupo, desde que estejam com email cadastrado, receberam o email. - Período de Dias: De quanto em quanto tempo receberá as informações. - Data do Último Envio de Email - Data do último E-mail enviado. |
| EasyCard- Configuração de Arquivo |
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