01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA085AOrden de Pago
País:Mercado Internacional (excepto Argentina)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24710


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La herramienta SonarQube detecta el débito técnico SX3-Uso NÃO PERMITIDO de leitura do metadados, en la rutina de Orden de Pago (FINA085A) dentro de las funciones de Mantenimiento de Gastos; FA085DESP(), Pago Especial; A085APAGOS(), Generar PA; A085APGADI(), Modificar Orden de Pago; FA085ALT() y Validación de Orden de Pago A085AENCH().


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Orden de Pago (FINA085A) se realizan las siguiente modificaciones :



  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24710.
  • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago con una cuota.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir dos Facturas de Entrada (NF), informando el Proveedor, Producto, Tipo de Entrada y Condición de Pago que fueron configurados previamente.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
  2. Informar los parámetros necesarios para mostrar las Facturas de Entrada (NF) generadas en las precondiciones.
  3. Seleccionar una Factura de Entrada (NF) y dar clic en el botón "+Pago automático".
  4. Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Modificar".
  5. Asignar un descuento al valor por pagar y confirmar la modificación.
  6. En la pestaña de Forma de Pago, informar la Modalidad, Debito Inmediato, Tipo TF y el Banco
  7. Grabar la Orden de Pago.


  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
  2. Informar los parámetros necesarios para mostrar las Facturas de Entrada (NF) generadas en las precondiciones.
  3. Seleccionar una Factura de Entrada (NF) y dar clic en el botón "+Pago automático".
  4. Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Modificar".
  5. Asignar un descuento al valor por pagar y confirmar la modificación.
  6. En la pestaña de Forma de Pago, informar la Modalidad, Debito Inmediato, Tipo TF y el Banco
  7. Grabar la Orden de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS