Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme com a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510. |
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25137 |
Objeto de negócio para apresentar a informação das solicitações de notas de crédito para fornecedores.
Ao executar o objeto backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp, a informação será visualizada como segue:

Parâmetros solicitados:
01 Solicitação De ? | Documento de crédito inicial |
02 Solicitação Até ? | Documento de crédito final |
03 Fornecedor De ? | Código de fornecedor inicial |
04 Fornecedor Até ? | Código de fornecedor final |
05 Emissão De ? | Data de emissão inicial |
06 Emissão Até ? | Data emissão final |
07 Listar ? | Informe os documentos a serem listados: [ 1=Pendentes;2=Fechadas;3=Todos ] |
08 Moeda ? | Informe a moeda para filtro dos documentos de crédito: [ 1-Moeda1;2-Moeda2;3-Moeda3;4-Moeda4;5-Moeda5 ] |
09 Outras moedas ? | Informe o que será realizado com os documentos de moeda diferente: [ 1=Converte;2=Ignorar ] |
COMSV503 |
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|
backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp


Grupo: COMSV503
Ordem | Pergunta | Pergunta | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pré-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | Documento De? | Solicitação De ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SCU | ||||
2 | Documento Até ? | Solicitação Até ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SCU | ||||
3 | Fornecedor De ? | Fornecedor De ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | FOR | 001 | |||
4 | Fornecedor Até ? | Fornecedor Até ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | FOR | 001 | |||
5 | Emissão De ? | Emissão De ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | Emissão Até ? | Emissão Até ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | Listar ? | Listar ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | [ 1=Pendentes;2=Fechadas;3=Todos ] | ||||
8 | Moeda ? | Moeda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR08 | C | [ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;] | ||||
9 | Outras moedas ? | Outras moedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | C | [ 1=Converter;2=Ignorar ] |
Customização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | PAÍS |
A2_NOME | C | 50 | 0 | Razão Social | Razão Social | * |
CU_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data Solic. | Data Solic. | * |
CU_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor | * |
CU_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja | * |
CU_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda | * |
CU_MOTIVO | C | 6 | 0 | Motivo | Motivo | * |
CU_NCRED | C | 12 | 0 | Nota Crédito | Nota Crédito | * |
CU_NFISCAL | C | 12 | 0 | Nota Fiscal | Nota Fiscal | * |
CU_NUMERO | C | 6 | 0 | Nro. Solic. | Nro. Solic. | * |
CU_SERNCP | C | 3 | 0 | Série NCP | Serie NCP | * |
CU_SERNF | C | 3 | 0 | Série NF | Série NF | * |
CU_VALMIN | N | 14 | 2 | Valor Mínimo | Valor Mínimo | * |