01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:Ninguna rutina fue modificada.
País:Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-1079


02. SITUACIÓN/REQUISITO


03. SOLUCIÓN


Previamente:

  • Realizar una copia de seguridad de la base de datos.
  • Aplicar el paquete de actualización del diccionario de datos conforme a DMICAS-1079.


Acceder al Configurador (SIGACFG >> Entorno | Archivos| Base de datos) y verificar si los campos fueron disponibilizados.


1 - Campos habilitados para el uso en la tabla SA2 (Proveedores): A2_TIPCON, A2_TCONST, A2_NCCONS, A2_NUMIDE, A2_TIPIDE, A2_NCONST

TablaCampoTituloUsado
SA2A2_TIPCONTipo Contrib  Si
SA2A2_TCONSTTipo Const.  Si
SA2A2_NCCONSContr. Cons.  Si
SA2A2_NUMIDEDoc. Ident.  Si
SA2A2_TIPIDETipo Docum.  Si
SA2A2_NCONSTNº Const.  Si


2 - Nuevo campo en la tabla SF1 (Encabezado Factura de Entrada): F1_TPTRANS

TablaCampoTipoTamañoDecimalFormatoContextoPropriedadTít. EspañolDesc. EspañolHelpCons. StandardValid. SistemaObligat.UsadoBrowse
SF1F1_TPTRANS1-Caracter20@!1-Real1-ModificarTipo TransacTipo de Transacción Tipo de Transacción de la Autofactura para generar XMLPAR016-Tipo de TransacciónVazio() .or. ValidF3I("S016",M->F1_TPTRANS,1,2)NoSiNo


3 - Nuevo campo en la tabla F7L (Pagos Factura Eletrónica): F7L_AUTOFA

TablaCampoTipoTamañoDecimalFormatoContextoPropriedadTít. EspañolDesc. EspañolLista EspañolInic. StandardValid. SistemaObligat.UsadoBrowse
F7LF7L_AUTOFA1-Caracter10@!1-Real2-VisualizarAutofacturaTipo fact. "Autofactura"1=Si;2=No'2'Vazio() .Or. Pertence('12')NoSiNo

1. Proveedores (MATA020)

  1. Ingresar a la rutina: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
  2. Hacer clic en la opción 'Incluir'
  3. Ingresar a los campos principales y obligatórios
  4. Despues, ingressar a los campos que fueran habilitados (las informaciones aquí son solo para fines de prueba):
    1. Tipo Contrib (A2_TIPCON) = '1'
    2. Tipo Const. (A2_TCONST) = '1'
    3. Contr. Cons. (A2_NCCONS) = '10790101'
    4. Doc. Ident. (A2_NUMIDE) = '10790005004003002001'
    5. Tipo Docum. (A2_TIPIDE) = '1'
    6. Nº Const. (A2_NCONST) = '10790007006'
  5. Después de completar todos los campos, hacer clic en el botón 'Guardar'
  6. Verifique si las informaciónes se ingresaran correctamente.


2. Tabla SF1 (Encabezado de Fact. de Entrada)

  1. Ingresar a la rutina: SIGACFG >> Base de datos | Diccionario | Base de datos
  2. Acceder al menú 'Diccionario de datos'
  3. Buscar por la tabla alias 'SF1' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  4. Acceder al menú 'Encabezado de Fact. de Entrada | Campos'
  5. Buscar por el campo 'F1_TPTRANS' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  6. Verificar las características del nuevo campo:


3. Tabla F7L (Pagos Factura Electrónica)

  1. Ingresar a la rutina: SIGACFG >> Base de datos | Diccionario | Base de datos
  2. Acceder al menú 'Diccionario de datos'
  3. Buscar por la tabla alias 'F7L' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  4. Acceder al menú 'Pagos Factura Electrónica | Campos'
  5. Buscar por el campo 'F7L_AUTOFA' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  6. Verificar las características del nuevo campo:




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Pacote: 016376
Pacote: MI - COM - DMICAS-1079
Nota: El pacote es de uso interno



05. ASUNTOS RELACIONADOS