Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||
Linha de produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem de Clientes com pagamentos em espécie, que podem ser filtrados por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||
Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||
Ticket: | Não se aplica | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25376 |
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2510 |
Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
Visão de dados que permite visualizar os valores pagos pelo cliente em espécie, em um período determinado, com o fim de facilitar a informação na Declaração Informativa para a entidade governamental.
O fonte FINR275 foi tomado como referência para este desenvolvimento.
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.PaymentInCash.tlpp", serão apresentadas as informações como segue:

A visão de dados tem um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão apresentados após seu preenchimento.

Cada visualização de dados tem seu próprio conjunto de parâmetros para filtrar os dados que serão apresentados:
Data Inicial? | Informe a data inicial da digitação |
Data Final? | Informe a data final da digitação |
Qual moeda? | Moeda 1, 2, 3, 4 ou 5 |
FINSV516 |
|---|
|
Grupo: FINSV516
Pacoete: 014766
Ordem | Pergunta | Variável | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções |
01 | Data Inicial ? | MV_PAR01 | D | 8 | 0 | ||||
02 | Data Final ? | MV_PAR02 | D | 8 | 0 | ||||
03 | Qual moeda? | MV_PAR03 | N | 1 | 0 | Moeda 1 Moeda 2 Moeda 3 Moeda 4 Moeda 5 |
Customização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
FK1_FILIAL | C | 8 | Filial | Filial do Sistema | |
FK7_CLIFOR | C | 6 | Clie/Forn. | Código Cliente/Fornecedor | |
FK7_LOJA | C | 2 | Loja | Loja Cliente/Fornecedor | |
A1_NOME | C | 50 | Nome | Nome do Cliente | |
A1_CGC | C | 14 | RFC | RFC do Cliente | |
A1_END | C | 40 | Endereço | Endereço do cliente | |
A1_MUN | C | 15 | Município | Município do cliente | |
A1_EST | C | 5 | Est.Cliente | Estado do Cliente | |
FK1_MOEDA | C | 2 | Numerário | Numerário | |
FK1_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Movimen | Valor do Movimento |
CAMPO | DESCRIÇÃO | Código |
QTDPAGAMENTO | Qtd Pagamento | Número de títulos pagos em espécie pelo cliente |