ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL


Antecedentes

El Expediente N° 13301-0343956-6 del registro del Sistema de Información de Expedientes, a través del cual se propicia introducir modificaciones al Régimen de Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que fuera instaurado por la Resolución General N° 15/97 - API (t.o. s/RG 18/2014 - API y modificatorias) y las facultades conferidas por el artículo 181 del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias); y

CONSIDERANDO:
Que, por la norma antes citada, se estableció un Régimen de Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que, por razones de administración tributaria, resulta necesario introducir modificaciones con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes designados para actuar como Agentes de Retención y Percepción del mencionado tributo.

Resolucion 

A fin de obtener la alícuota de retención y percepción vigente a la fecha del hecho imponible correspondiente, se ejecutara un proceso cuya información debe generar un Padrón Reducido de la Provincia de Santa Fé, con el cual se actualizará la tabla SFH, a fin que quede definida una alícuota de retención y otra de percepción para cada proveedor y una alícuota de percepción para cada cliente.

El Padrón es actualizado en forma mensual por la DGR de la provincia de Santa Fé.

Estas definiciones están desarrolladas en base a los contenidos actuales de la tabla “SFH”. En caso de modificar los mismos, las especificaciones deberán ser adaptadas al nuevo diseño.  

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas


  1. Debe incluirse la rutina BACKOFFICE.FISCAL.FISA847.TLPP al menú, desde el configurador (Ver punto 05. MENÚ).

  2. El archivo que se importará, debe tener el formato de separador por ";" y los campos descritos en el layout del archivo, únicamente se aceptan archivos con este formato.

    1. El archivo no se procesará si no coinciden las fechas del txt con las fechas informadas en el parámetro. (mismo mes y mismo año).

  3. Contar con registros de proveedores.
  4. Contar con registros de clientes.
  5. De acuerdo al caso a verificar (siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos) para el impuesto de percepción IBK para la provincia de Santa Fe(SF).


Flujo de Prueba:

  1. Por medio de la rutina "DGR 37-2025 Santa Fe" (BACKOFFICE.FISCAL.FISA847.TLPP) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:

    1. Inf. Preliminar Registro: 1- Proveedor, 2- Cliente o 3- Ambos.
    2. Periodo: mes y año del cual se harán las percepciones. o retenciones.
  2. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
  3. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
  4. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
  5. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa  DGR 37-2025 Santa Fe(SF)  , para los impuestos: IBK e IBR.

03. Layout archivo padrón 


Campo

Form.

Long.

Dec.

Desde

Hasta

Descripción

1

Fecha de publicación

N

8

-

1

8

Formato DDMMAAAA

21092020

2

' ; '

A

1

-

9

9

Separador

3

Fecha vigencia desde

N

8

-

10

17

Formato DDMMAAAA

4

' ; '

A

1

-

18

18

Separador

5

Fecha vigencia hasta

N

8

-

19

26

Formato DDMMAAAA

6

Separador

A

1

-

27

27

Separador

7

Número – C.U.I.T.

N

11

-

28

38

C.U.I.T. de sujeto

8

Separador

A

1

-

39

39

' ; '

9

Tipo-contr.-insc.

A

1

-

40

40

C' - Convenio Multilateral 'D' - directo Pcia. Bs. As.

10

Separador

A

1

-

41

41

Separador

11

Marca-alta-baja-sujeto

A

1

-

42

42

S o N o B ('S' - indica que el sujeto se incorporó al padrón y B indica baja)

12

Separador

A

1

-

43

43

' ; '

13

Marca-cbio.-alícuota

C

1

-

44

44

S o N - Indica si hubo o no, cambio de alícuota con respecto al anterior

14

Separador

A

1

-

45

45

' ; '

15

Alícuota-percepción

N

4

-

46

49

Formato 9,99

16

' ; '

A

1

-

50

50

' ; '

17

Alícuota-retención

N

4

-

51

54

Formato 9,99

18

Separador

A

1

-

55

55

' ; '

19

N° -grupo-percepción

N

2

-

56

57

Debera estar em  ceros por el momento

20

Separador

A

1

-

58

58

' ; '

21

N°-grupo-retención

N

2

-

59

60

-

22

Separadr

A

1

-

61

61

“;”

23

Razon Social

C

60

-

62

121

Razón Social del Contribuyente



04. REGLA DE NEGOCIO

Percepción a Clientes

1. Si el CUIT del cliente se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), se realizará la búsqueda del registro del cliente en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" donde el impuesto (FH_IMPOSTO) = "IBK" y la zona fiscal (FH_ZONFIS) = "SF" (Santa Fe), seleccionando el registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:

Nota: En caso de tener un registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" se encuentre en blanco, este sera considerado como el registro mayor.

a. Si encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" y:

b. Si no encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)":

Registro nuevo


Valor asignado

Agente (FH_AGENTE) ="N"
Cliente (FH_CLIENTE)=Código cliente de SA1 (Clientes)
Tipo (FH_TIPO)="I" Inscripto
Sucursal (FH_LOJA)=Según SA1 (Clientes)
Paga IB (FH_APERIB)="S"
Paga imp.(FH_PERCIBI)="S"
Zona Fiscal (FH_ZONAFIS)="SF"
Impuesto (FH_IMPOSTO)="IBK"
Alícuota (FH_ALIQ)=A la informada en el padron en el campo "Alícuota-percepción" del padrón 
Ini. Vigencia(FH_INVIGE)=Primer día del mes del período informado
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)=

Último día del mes del período informado

Situacion(FH_SITUACA)=

1-Normal

% Excención (FH_PERCENT)=0
Exento (FH_ISENTO)=Si "Alícuota-percepción" del padrón igual a ”0” se informa”S” sino se informa ”N”.

2. Si el CUIT del cliente no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), se realizará la búsqueda del registro del cliente en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" donde el impuesto (FH_IMPOSTO) = "IBK" y la zona fiscal (FH_ZONFIS) = "SF" (Sanata Fe), seleccionando el registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:

Nota: En caso de tener un registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" se encuentre en blanco, este será considerado como el registro mayor.

a. Si encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)":

b. Si no encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)":

Percepción a Proveedores

1. Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), se realizará una busqueda por cada proveedor que contenga CUIT,en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" donde el impuesto (FH_IMPOSTO) = "IBK" y la zona fiscal (FH_ZONFIS) = "SF" (Santa fe), seleccionando el registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:

Nota: En caso de tener un registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" se encuentre en blanco, este será considerado como el registro mayor.

a. Si encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" y: 

b. Si no encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)”:

2. Si el CUIT de la empresa no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), se realizará la búsqueda del registro del proveedor en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" donde el impuesto (FH_IMPOSTO) = "IBK" y la zona fiscal (FH_ZONFIS) = "SF" (Santa Fe), seleccionando el registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:

Nota: En caso de tener un registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" se encuentre en blanco, este será considerado como el registro mayor.

a. Si encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)” y:

b. Si no encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)”:


Retención a Proveedores

1. Si el CUIT del proveedor se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), se realizará la búsqueda del registro del proveedor en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" donde el impuesto (FH_IMPOSTO) = "IBR" y la zona fiscal (FH_ZONFIS) = "SF" (Santa Fe), seleccionando el registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:

Nota: En caso de tener un registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" se encuentre en blanco, este sera considerado como el registro mayor.

a. Si encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" y:

b. Si no encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)":

Registro nuevo


Valor asignado

Agente (FH_AGENTE) ="N"
Cliente (FH_CLIENTE)=Código cliente de SA1 (Clientes)
Tipo (FH_TIPO)="I" Inscripto
Sucursal (FH_LOJA)=Según SA1 (Clientes)
Paga IB (FH_APERIB)="S"
Paga imp.(FH_PERCIBI)="S"
Zona Fiscal (FH_ZONAFIS)="SF"
Impuesto (FH_IMPOSTO)="IBR"
Alícuota (FH_ALIQ)=A la informada en el padron en el campo "Alícuota-percepción" del padrón 
Ini. Vigencia(FH_INVIGE)=Primer día del mes del período informado
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)=

Último día del mes del período informado

Situacion(FH_SITUACA)=

1-Normal

% Excención (FH_PERCENT)=0
Exento (FH_ISENTO)=Si "Alícuota-percepción" del padrón igual a ”0” se informa”S” sino se informa ”N”.

2. Si el CUIT del proveedor no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), se realizará la búsqueda del registro del cliente en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)" donde el impuesto (FH_IMPOSTO) = "IBR" y la zona fiscal (FH_ZONFIS) = "SF" (Sanata Fe), seleccionando el registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:

Nota: En caso de tener un registro donde el campo "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" se encuentre en blanco, este será considerado como el registro mayor.

a. Si encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)":

b. Si no encuentra el registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)":



05. MENÚ


PROGRAMAFISA847
MenúMiscelánea.
SubmenúArch. Magnéticos.
Nombre de la rutinaDGR 37-2025 - Santa Fe  
MóduloSIGAFIS
TipoFunción de Protheus.

06.TABLAS UTILIZADAS

Nombre

Descripción

SA1Clientes
SA2Proveedores
SFHEmpresa Vs Zona fiscal