Opção de Excluir Honorário Despachante

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

 Manufatura / Distribuição e Logística

Módulo:

SIGAMNT - Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MNTA666Honorário Despachante

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MNTA805Documento Obrigatório do Veículo

Cadastros Iniciais:

No módulo de Configurador (SIGACFG):

 1.        Acessar o configurador e ativar a integração com o módulo Financeiro através do parâmetro: (MV_NGMNTFI).

No módulo de Manutenção de Ativos (SIGAMNT):

2.        Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Cadastros Básicos \ Fornecedores (MATA020) - Incluir um fornecedor para .

3.        Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Modelo de Bem (MNTA094) - Incluir um modelo de bens para para um Automóvel.

4.        Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Família de Bens (MNTA050) - Incluir uma família de bens para Automóvel.

5.        Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Bens (MNTA080): incluir um Bem, da categoria ‘Frota não integrada ao TMS’, informando Ano Modelo, contador, placa e tanque.

6.        Em Atualizações \ Controle de Oficina  \ Condição de pagamento (MATA360): Incluir uma condição de Pagamento

7.        Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros  \ Documentos (MNTA705): Incluir um documento.

8.        Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Documento Padrão (MNTA515), relacionando a família e o Modelo do Bem cadastrado anteriormente. Informar Ano e Valor.

9.        Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Docto. Obrigat. Veículo (MNTA805): Incluir um documento obrigatório para o veículo, selecionando o devido Bem cadastrado anteriormente e clicar em ‘Documento’. Em seguida, Incluir o documento informando os campos conforme dados cadastrados nos passos anteriores.

10.         Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Serviço/Despachante (MNTA980): Incluir um serviço de despachante, relacionando o documento.

11.         Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Serviço/Fornecedor (MNTA950): Incluir um serviço de fornecedor, relacionando o fornecedor e serviço de despachante.

No módulo de Financeiro (SIGAFIN):

12.         Em Atualizações \ Contas a Pagar \ Libera para Baixar (FINA580.PRX): Fazer a liberação do título baixado

13.         Em Atualizações \ Contas a Pagar \ Baixas Pagar Manual (FINA080.PRX): Selecionar o título gerado, clicar em ‘Baixar’ e realizar a baixa do título.

Parâmetro(s):

MV_NGMNTFI

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

 TS2 Documento a PagarTS2 Documento a Pagar

TS8 Honorários de Despachante

SA2 Fornecedores

Sistema(s) Operacional(is):

Todos.

Descrição

A rotina de Honorários do Despachante, presente no módulo de Manutenção de Ativos, tem por objetivo gerar um valor a  ser pago pelo serviço prestado pelo despachante, neste ponto encontra-se a nova funcionalidade permitindo que seja excluído um honorário desde que este não esteja pago ou que não tenha ultrapassado a data limite de fechamento (Módulo Financeiro).

As modificações implicam ainda em uma forma diferente de acessar a partir do fornecedor.

A opção “Gerar” segue o mesmo processo que era feito antes da nova funcionalidade, porém é executado através do botão e não logo que a rotina é selecionada no menu como antes.

A opção “Excluir” fica em “Ações Relacionadas” e a partir desta é possível excluir um Honorário desde que satisfeitas as condições conforme citado anteriormente. Para facilitar a visualização temos a legenda onde “Vermelho” significa que o horário já foi pago e “Verde” que ainda não foi, podemos ainda consultar o significado das cores da legenda através da opção “Legenda” também presente no botão “Outras Ações”.

 

Procedimento para Implantação

Aplicar atualização dos programas MNTA666.PRX, MNTUTIL.PRX.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab