Fórmulas RMS

Visão Geral do Programa

Descreve as fórmulas mais utilizadas no sistema RMS.

 

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Fórmulas para cálculos de preços

 

I-VENDA BRUTA - GERAL

 

 

                                                                                  (100 - MARGEM - ICMSV - PIS - COFINS-CPMF)

1 - VENDA =       CUSTO S/ICMS      / 

                                                                                                 100

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

 S/ICMS = sem impostos

 

 

 

                                                           (100 - ICMSV - PIS - COFINS-CPMF)

                                  [VENDA *                                                                        ] - CUSTO S/ICMS

                                                                           100

2 - MARGEM =                                                                                                                                                          * 100

                                                           

                                                                         VENDA

 

 

 

 

                                              VENDA * (100 - MARGEM - ICMSV - PIS - COFINS-CPMF)

3 - CUSTO S/ICMS =                                                                                           

                                                                            100

 

 

3.1 - CUSTO S/ICMS =

CUSTOFORNECEDOR

               

 

- DESCONTO COMERCIAL

                       

 

+ DESP. ACESSÓRIAS

                  

 

+ IPI

                   

 

+ ACRÉSCIMO FINANCEIRO

 

+ FRETE

                             

 

- BONIFICAÇÃO

 

+ ICMS FONTE

                                  

 

- ICMS PROCEDÊNCIA

                                    

 

- ICMS FRETE

                                           

 

- ICMS BONIFICAÇÃO

 

- ICMS CRÉDITO PRESUMIDO

               

 

+ ICMS DÉBITO PRESUMIDO

 

- DESCONTO FINANCEIRO

 

- PIS NÃO CUMULATIVO

 

- COFINS NÃO CUMULATIVO

 

3.2 - DESCONTO COMERCIAL= CUSTO FORNECEDOR * % DESCONTO COMERCIAL

 

 

3.3 - DESP. ACESSÓRIAS = VALOR DAS DESPESAS POR EMBALAGEM

 

 

3.4 - IPI => SE “N”- NORMAL:     CUSTO FORNECEDOR * % IPI

 

                    SE “E” - ESPECIAL:    (CUSTO FORNECEDOR * (1 - % DESCONTO COMERCIAL)) * % IPI

 

 

 

3.5 – ACRESCIMO FINANCEIRO

 

ACRESC FINAN = (CUSTO FORN. + IPI + DESP. ACES. - DESCUSTO COMERCIAL + FRETE + ICMSFONTE) *   % ACRESC FINANCUSTO

 

3.6 - FRETE = (CUSTO FORNECEDOR + IPI + DESP. ACES. - DESCONTO COMERCIAL) * % FRETE

 

3.7 - BONIFICAÇÃO=

 

(CUSTO FORN. + IPI + DESP. ACES. - DESCUSTO COMERCIAL + ACRÉSCUSTOFINANCUSTO + FRETE + ICMSFONTE) - ((CUSTOFORN. + IPI + DESP.ACES. - DESC  COMERCIAL + ACRÉSCUSTOFINANCUSTO + FRETE + ICMSFONTE) / ((100+% BONIFICAÇÃO)/100))) – ICM BONIFICAÇÃO

               

OBS:

1. A bonificação somente entra no custo se tiver parametrizado na PITUTRAN na transação 1 do usuário=programa e programa=CALCUSTO.

 

 

3.8 - ICMS FONTE = (PVV * % ICMSFONTE)- ICMS PROCED.

 

 

 

 3.8.1 -

PVV = PROVÁVEL VENDA À VAREJO:

 

 

3.8.1.1 .SE DESCONTO S/ PVV = “E” :

                                                   

 

PVV = (1+ % MARGEM SUBST. TRIBUTÁRIA) * (CUSTOFORNECEDOR + DESP. ACES.+ IPI+ FRETE + ACRÉSCIMO FINANCEIRO) *  (1 - % RED.BAS.)

 

3.8.1.2 .SE DESCONTO S/ PVV = “N” :

                              

 

PVV = (1+ %  MARGEM SUBST. TRIBUTÁRIA) * (CUSTO FORNECEDOR  -  DESCONTO COMERCIAL+

 

 DESP. ACES. + IPI + FRETE + ACRÉSCIMO FINANCEIRO ) * (1 - % RED.BAS.)

 

 

OBS:

1. Quando não existe margem de substituição tributária haverá um valor de venda pré-definido a      

ser  lançado como pauta. Este valor de pauta, então, passa a ser o PVV.   

 

2. Se “substituído” do fornecedor

=“S”, o sistema não calculará o ICMS FONTE ,

 calculando apenas se for = “N”.

 

3.Se fornecedor =

“FF” (fornecedor fabricante) - o % margem subst. tributária será o da última

coluna da tabela fiscal mercantil (% Subtr).

 

 

                                                    

se = “FD” -  fornecedor distribuidor será o % StrDst.

      

 

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

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