Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.
10, 25, 28, 31,33, 44, 48, 49, 50, 54, 58,56
No programa VABUAITE, teremos esta transação:
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DEVEMOS MARCAR A LOJA QUE EFETUA A VENDA ATRAVÉS DO CÓDIGO DUN14 NA COLUNA ATACADO
Tela do cadastro de Seções atual
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial | Codigo da filial |
Seção | Código da seção |
Nível Preço | Código do nível de preço |
Nível Promoção | Código Nível Promoção |
Controla Estoque | SIM ou NÃO |
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código da Filial. |
Seção | Código das Seções da filial. |
Controle | Nível de controle S ou D (Seção ou Departamento). |
Tecla | Digite o número da tecla para a Seção, na Máquina Registradora. |
Preço | Nível preço praticado (de 1 a 5). |
Promoção | Nível preço praticado na promoção praticado (de 1 a 5). |
Estoque | Controle estoque (S/ N). |
Área Venda | Tamanho da área venda. |
Nº Funcionários | Quantidade de funcionários. |
Abastecimento | Dias da semana "S" nos dias da semana que há entrega. |
Linha | Código da Filial. |
Teremos a conversão para a Nova Tela e também a cópia dos dados já inseridos na tela antiga. ![]()
Após a conversão o sistema deverá apresentar a tela abaixo com as informações já cadastradas anteriormente:
Temos separadamente o nível de preço por subgrupo para embalagem de venda varejo e atacado, ou seja, na mesma loja poderemos vender o produto com 02 embalagens diferentes e com preços diferenciados.
Para efetuar a manutenção dos níveis de preço por embalagem pode-se utilizar a linha da seção, informando os valores e o sistema duplica a nível de Grupo e Subgrupo.
Efetuando manutenção no Nível de Preço por subgrupo
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA |
|
|
|
Departamento | Tabela 016 | Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Seção | Tabela 31 | Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Grupo |
| Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Subgrupo |
| Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Categoria |
| Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo. |
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Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
Margem | Margem de lucro a ser praticada, informada em porcentagem. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). |
Desconto | Desconto aplicado sobre o produto. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). |
Comissão | Comissão em relação ao preço de venda, deverá ser informada em porcentagem. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). |
Preço | Nesse campo o preço de venda atual do produto é calculado e deverá ser informado o seu prazo de vigência, podem ser informados diversos preços. |
Vigência | Data de Vigência do Preço de Venda. È sugerido a data do cadastramento, mas pode ser alterado. |
Preço de Mercado | Preço praticado no mercado. |
Pay-By_Scan | SIM ou NÃO |
Consignado | Produto é de venda consignada? SIM ou NÃO. Determina se o produto foi comprado ou adquirido em consignação. OBS: Alteração transação 30. |
Comissionado | A venda do produto é comissionada? SIM ou NÃO |
Financiável | Produto permite venda financiada? SIM ou NÃO |
Proced. Venda | Informar o código de Procedimento de Venda. |
PASTA PREÇO VIGENTE NA DATA ATUAL |
|
FILIAL |
|
CÓDIGO | Código da Filial. |
NOME | Nome da Filial. |
VIGÊNCIA |
|
NV | Nível de Preço. |
INÍCIO | Inicio da vigência do Preço. |
PREÇO | Valor do Preço. |
PASTA PREÇOS E OFERTAS – BASES ANTERIORES |
|
NV | Nível de preço |
Preço Anterior | Preço de Venda anterior (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Vigência | Data de Vigência Anterior do Preço de Venda. (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Preço +Anterior | È o antepenúltimo Preço de Venda (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Vigência | É a antepenúltima data de vigência do Preço de Venda. (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
| Preço Oferta. |
Início | Inicio da Oferta. |
Fim | Fim da Oferta. |
Oferta Anterior | Valor da Oferta Anterior. |
Início | Data Início da oferta Anterior. |
Fim | Data Fim da oferta Anterior. |
Consultando a alteração efetuada e gravada.
Consultando o cadastro do produto
Para a Embalagem Unidade informar na coluna VAREJO (EAN 13)
Para a Embalagem Múltipla Informar na coluna ATACADO (DUN14)
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Informar se o produto será movimentado pelo WMS
Efetuando a manutenção do Preço de Venda através da Transação 19: ![]()
Consultando o Cadastro de produtos:![]()
Incluindo Produto Novo:![]()
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA |
|
|
|
Departamento | Tabela 016 | Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Seção | Tabela 31 | Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Grupo |
| Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Subgrupo |
| Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Categoria |
| Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo. | |
PALLET |
|
|
|
Galpão de Armazenagem |
| Código do tipo de Galpão. | |
Qtde./Base |
| Quantidade máxima de embalagens que formam a base do pallet. | |
Qtde./Altura |
| Quantidade máxima de caixas que formam a altura do pallet. | |
Empto. Máximo |
| Número máximo de Pallet que poderão ser empilhados. | |
Tipo de Armazenagem | Tabela 032 | Tipo de armazenagem conforme definido em Tabela. | |
Normatização |
| Nome indicativo que determina, conforme relação, o tipo de empilhamento e alocação de caixas/ embalagens para esse produto. | |
EMBALAGENS |
|
|
|
Embalagem / Fator de Conversão |
|
|
|
Fornecedor | Tabela 018 | Embalagem do fornecedor definida em tabela e quantidade de produtos da embalagem do fornecedor. | |
DUN Fornecedor |
| Código de barras utilizado na embalagem de compra do produto. | |
DUN Transferência |
| Código de barras utilizado na embalagem de transferência do produto. | |
Transferência / Atacado | Tabela 018 | Embalagem de transferência do produto definida em Tabela. | |
Venda | Tabela 018 | A embalagem de venda do produto, definida em Tabela. | |
Gramatura |
| Peso em GRAMAS da UNIDADE do produto. | |
DIMENSÕES |
|
|
|
Embalagem do Fornecedor / Transferência / Venda |
|
|
|
Peso |
| Peso do produto | |
Altura |
| Altura da embalagem em centímetros. | |
Largura |
| Largura da embalagem em centímetro. | |
Comprimento |
| Comprimento da embalagem de compra em centímetros. |
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
EDI |
| Esse campo permite gerar um pedido automaticamente para fornecedor, seus valores são "S", se deseja criar um pedido automático, "N" caso não se queira que o pedido seja gerado automaticamente, "E" para geração através de EAN-13 e "D" para geração com DUN-14. Esse pedido usa um arquivo de troca criptografado, a fim de manter o sigilo e integridade das informações, e só pode ser decodificado por um sistema especial. |
MIX | Tabela 041 | O MIX diz respeito à natureza do produto, se é um produto: nacional, local, importado, seus valores devem ser cadastrados na tabela 041 TIPO DE PRODUTO. |
Divisão Mercadoria | Tabela 068 | Código da divisão de mercadorias definido em parâmetro. Usado para algumas redes de supermercado que desejam dividir as mercadorias que devem ir para as filiais de hipermercado e as que devem ir somente para as de supermercado, ou se podem ser direcionadas para ambos. Seus dados devem ser cadastrados na tabela 068 DIVISÃO DE MERCADORIA. |
Linha |
| Código da linha de comercialização do produto. Podemos especificar uma linha de filiais e /ou centros de distribuição que deverão receber determinado produto, assim obtendo uma maior otimização de vendas. As linhas são criadas no modulo CADASTRO> CADASTRO COMPLEMENTAR> LINHA DE PRODUTOS. |
Estado | Tabela 060 | Define-se aqui o estado de origem do produto ou através de sua sigla, ou escolhendo-o na caixa de procura. Todos os estados devem estar cadastrados na tabela 060 SIGLAS DE ESTADOS. |
Utilizado como Embalagem |
| SIM ou NÃO. |
Figura Fiscal | Tabela 003 | Código da figura fiscal do produto. Deve-se identificar o código da figura fiscal relacionada à tributação incidente sobre o produto. Os valores devem antes ser cadastrados na tabela 003 TABELA DE FIGURA FISCAL. Esse valor é importante uma vez que ele será usado para calcular o preço do produto, na ficha PREÇOS. |
Tipo Produto | Tabela 041 | Código referente ao tipo de produto. Identifica o tipo de produto a ser comprado. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
Espécie | Tabela 075 | Característica do produto. Identifica a espécie do produto segundo as categorias cadastradas na tabela 075 CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, portanto é necessário que o usuário antes cadastre as características possíveis de seus produtos nessa tabela. Os Seguintes valores são aplicáveis: |
Classe ABC | Tabela 004 | Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída. Os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno. |
Tipo de Sensibilidade (Princing) |
| Não Definido. |
Cond. Pgto. |
| São as condições de pagamento de compra da mercadoria. É importante lembrar que as condições de pagamento são definidas no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Para saber mais, veja o item 2.6 Condições de Pagamento. |
Cond. Pgto. Vda. |
| São as condições de pagamento para a venda do produto. Esses dados são os mesmos do item anterior, portanto, ao cadastrar as condições de pagamento, deve-se ter em mente que é necessário cadastrar TODAS as opções possíveis, tanto para compra como para venda. |
Pauta | Tabela 201 | Usado para tarifar produtos tabelados. Seus valores devem ser cadastrados na tabela 201 TABELA DE CÓDIGOS DE PAUTA. |
Comprador | Tabela 001 | Nesse campo você irá escolher o comprador responsável pela aquisição do produto, todos os compradores devem ter sido cadastrados anteriormente na tabela 001 TABELA DE COMPRADORES. |
Perecível |
| Nesse campo devemos informar se o produto cadastrado é do tipo perecível ou não, caso se escolha NÃO, o campo Prazo de Validade será automaticamente desabilitado, passando à próxima seção. Se for escolhido SIM, deverá ser especificado o prazo de validade no campo Seguinte. |
Prazo Validade |
| Prazo de validade do produto, em dias, baseado na data de fabricação do mesmo. |
Carência |
| O número limite em dias para que um produto seja retirado antes da vigência do prazo de validade. |
Recebimento |
| Tolerância em dias para o Recebimento do produto. |
Expedição |
| Tolerância em dias para a Expedição. |
Inventariado |
| Define se o produto vai para inventário ou não. (SIM ou NÃO). Na transação 44 / VABUAITE é realizada a alteração entre SIM ou NÃO. |
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Códigos Agregados
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
Saída com IPI |
| Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa. |
Classificação Fiscal |
| Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário. |
TARE |
| Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE. |
Sistema Abastecimento | Tabela 012 | Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
Estratégia Reposição | Tabela 012 | Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente. |
Estoque Padrão |
| Inventario base do produto. |
% Reposição |
| Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque. |
Unidade de Compra Fornecedor |
| Normal. |
Unidade de Compra Filial |
| Normal. |
Depósito |
| Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D". |
Política de Preço | Tabela 005 | Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
Tipo Etiqueta | Tabela 042 | Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas. |
Quantidade de Etiqueta |
| Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida. |
Multiplicação |
| SIM ou NÃO. |
PLU | Tabela 043 | Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU. |
Pesado (PDV) |
| Produto é pesado ou não (S/ N). |
Dig. Obrig. |
| Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code. |
Desconto |
| Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não. |
Controle de Lote |
| Sem Controle. |
Envia PDV |
| Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV. |
Envia Balança |
| Se o produto deve ou não ser enviado para a balança. |
!Mensagem Balança | Tabela 052 | Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto. |
Anti-Furto |
| SIM ou NÃO. |
Transf.Dep. |
| SIM ou NÃO. |
Vasilhame |
| Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado). |
PDV ALT. Preço |
| SIM ou NÃO. |
Engradado |
| Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado) |
Envia Internet |
| SIM ou NÃO. |
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
|---|---|---|---|
Procedência | Tabela 47 | Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos. | |
Tipo de Frete |
| São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago. | |
% Frete |
| Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda. | |
Valor Frete |
| Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior. | |
% Desconto |
| Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final. | |
% Bonificação |
| Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação. | |
% IPI |
| Percentual IPI. | |
Valor IPI |
| Valor do Imposto sobre produtos industrializados. | |
Despesas Acessórias |
| Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final. | |
PIS/ COFINS | Tabelas 302/365 | Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365. | |
PIS Diferenciado |
| Existe = SIM | |
COFINS Diferenciado |
| Existe = SIM | |
Dia de Pedido | Tabela 017 | Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
Freqüência de Pedido | Tabela 017 | Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
Prazo de Entrega |
| Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
PASTA CUSTOS |
|
|
|
Custo Fornecedor |
| Custo da Tabela de fornecedor (atual): | |
Custo Reposição |
| Custo de reposição do produto (automático): | |
Custo Médio |
| Custo médio do produto (automático): | |
PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL |
|
|
|
Filial |
|
|
|
Código |
| Código da Filial | |
Nome |
| Nome da Filial | |
Vigência |
|
|
|
Inicio |
| Data inicial da vigência | |
Custo |
| Valor do custo |
![]()
![]()
Consultando produto cadastrado ![]()
![]()
![]()
![]()
Efetuando a manutenção da na transação 32. ![]()
![]()
![]()
Efetuando a inclusão do código Dun14.![]()
![]()
Consulta.![]()
Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto . ![]()
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Comprador | Código do Comprador |
Situação | D = Digitada. |
Fornecedor | Código: Código do Fornecedor. |
Referência | Código da Linha. |
Distribuidor | Código do Distribuidor. |
Data | Data de geração da tabela. |
Cmp | Código do Comprador. |
![]()
Nome do campo | Descrição |
|---|---|
Data da Tabela de Fornecedor | Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela. |
Código do Comprador | Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores. |
Linha do Fornecedor | Informe a linha a qual pertence o fornecedor. |
Origem dos dados dos produtos | Cadastro. |
Código do fornecedor | Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help". |
Código do Distribuidor | Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima. |
% de Acréscimo Financeiro | O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações). |
Condição Genérica | Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável). |
Percentual de Desconto | Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também. |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela. |
% de Bonificação | Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela. |
Filiais | Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas. |
Moeda | Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto. |
![]()

![]()
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição. |
|---|---|---|
Cond. Pagto. | Cadastros Complementares /Condições de Pagamento | Condição de pagamento do fornecedor. |
Custo Fornecedor | Cadastro do produto | Custo do Fornecedor |
Pauta | Tabela 201 – Código da Pauta | Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto. |
Valor Pauta | Tabela 201 – | Valor da Pauta utilizada para o produto. |
Embalagem | Cadastro do produto | Embalagem do fornecedor. |
Figura | Tabela 003 – | Figura fiscal do produto. |
Estado | Cadastro do produto | Estado de origem do produto. |
Tipo Frete | Cadastro do produto | Tipo de frete usado pelo produto. |
% Frete | Cadastro do produto | Valor da porcentagem do produto. |
Valor frete | Cadastro do produto | Valor do frete do produto. |
% IPI | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de IPI do produto. |
Valor IPI | Cadastro do produto | Valor do IPI do produto. |
Desconto | Cadastro do produto | Valor do desconto do produto. |
%Acres. Financeiro | Cadastro do produto | Valor do Acréscimo Financeiro. |
%Bonificação | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de Bonificação. |
Desp. Acessórias | Cadastro do produto | Valor das Despesas Acessórias. |
% Desc. PMC |
| Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor. |
Preço Max. Cons. |
| Valor do Preço Máximo ao Consumidor. |
Destaque ST (Situação Tributária) |
| Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal. |
Unidade de faturamento |
| SIM |
Unidade de faturamento |
| Quantidade de produto |
Fator |
| valor |
Fator de Correção |
| valor |

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Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição) ![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto. ![]()

Consultando o produto. ![]()
De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)
Consulta Preços ![]()
Nome do Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Produto | Código e nome do produto | |
Fornecedor | Código e nome do fornecedor | |
Filial | Código da filial | |
Custos |
| |
Fornecedor | Atual: Preço de venda praticado na data atual. | |
Reposição | Valor do custo de reposição | |
Médio | Valor do custo médio | |
Médio Corrigido | Valor do custo médio corrigido | |
Ultima Entrada | Valor do custo na Data de ultima entrada do produto | |
Inventário | Valor de custo informado no ultimo inventário | |
Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base |
|
|
Preço de Venda base |
|
|
Niv | Nível de Preço | |
Atual | Preço: Preço praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
+ Anterior | Preço: O antepenúltimo Preço de Venda | |
Preço de Oferta Base |
|
|
Niv | Nível do preço de Oferta | |
Atual | Preço: Preço de venda praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
|
|
Filial | Código e nome da filial | |
Preço Normal | N: Nível de preço | |
Preço Oferta | N: Nível de preço de oferta | |
Campanha | Início: Data inicial da campanha | |
Nome do campo | Descrição | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
|
|
Seleção | Total: | |
Código da Filial | Código e nome da filial desejada para o histórico | |
Fechados | Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas) | |
| Processa as informações de acordo com a seleção feita | |
GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima |
|
|
Filial | Código e nome da filial | |
Detalhes |
|
|
Oferta | Código da oferta | |
Tipo | Tipo de oferta | |
Evento | Nome do evento | |
Nv | Nível de preço | |
Início Vigência | Data inicial de vigência | |
Fim Vigência | Data final de vigência | |
Preço | Preço praticado | |
% Desconto | Percentual de desconto praticado |
Exportação de Preços para o PDV ( Simulação ) ![]()
Nome | Descrição | |
Vigência | Data de vigência da simulação | |
Movimento | Alterados: Produtos Alterados | |
| Geral:Todos os produtos | |
| Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados | |
Execução | Executar on-line | |
| Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados) | |
Tipo de Seleção |
|
|
Opção | Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor | |
| Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção. | |
| Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo | |
| Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo | |
| Produto: Seleção do produto pelo código |

Exportação de Preços para o PDV
![]()

Ofertas – Oferta Centralizada
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Campo | Descrição |
Distrito | Selecionar no leque de opções o distrito desejado. |
Filiais | Selecionar no leque de opções a filial desejada. |
Comprador | Informar o código do comprador (a opção pode ser feita através da tecla help). |
Situação da Oferta | Todas. |
Campos de Informação da Grade |
|
Oferta | Código da Oferta |
Descrição | Nome da Oferta |
Vigência | Início: Data inicial da Oferta. |
Tipo | Tipo de Oferta |
Expurgo | SIM ou NÃO. |
Estoque | SIM ou NÂO |
Totais | Produtos: Total de produtos selecionados para a Oferta. |
Situação | P = Quando "P" Indica que foi informado ao menos 1 (um) preço na oferta. |
Comprador | Código do Comprador |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pesquisa de Preço
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

Importação de Venda
(Utilizando como base o PDV Padrão -01) 
![]()

![]()
Consulta no Módulo Gerencial



Emissão de etiquetas (Manual)

![]()
Descrição dos Campos:

Emissão de Etiquetas Automática

Faturamento – Venda de Mercadoria
Utilizando o código EAN

![]()

Faturamento pelo Código Dun14

Faturamento pelo código interno
![]()
![]()
Emissão de Nota Conjugada


![]()
Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
![]()
![]()

Recebimento do Produto
![]()
![]()
Pedido de Compra
Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal
Efetuando o recebimento da Nota Fiscal
Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal
![]()
Exportando o Produto para PDV

Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV ![]()
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Produto | Código e descrição do poduto | |
| Filal | Código e nome da filial | |
| PASTA GERAL | ||
| ESTOQUE | ||
| Estqoue Atual | Qantidade Atual do produto no depósto | |
| Estoque Trocas | Quantidade Atual do produto no depósito de trocas | |
| Baixa Online - Default | Quantidadde do produto vendida via Online | |
| Local. Física | Localização física do produto | |
| Bloqueio | ||
| Limite Atendimento | ||
| Estoque Pafrão | Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal). | |
| Estoque de fechamento - Default | ||
| % Reposição | Percentual da quantidade de estoque que gera reposição. | |
| Não Recalcular Estoque Padrão | = SIM = NÃO | |
| ENTRADA | ||
| Data da Ulrima Entrada | Data da Ultima Entrda do produto no recebimento | |
| Ultimo Custo Bruto - Default | Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro | |
| Custo da Ultima Entrada | Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor. | |
| ICMS Ultima Entrada - Defaut | Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada. | |
| Quantidade Ultima Entrada | Quantidade do produto na data da Ultima Entrada | |
| Custo Transferência. | Valor do Custo de Transferência do produto | |
| INVENTÁRIO | ||
| Estoque - Default | Quantidade do produto estimada no ultimo inventário | |
| Custo | Custo do produto na data do ultimo inventário | |
| Data Estoque - Default | Data do estoque no ultimo inventário | |
| Quantidade Acerto - Default | Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito. | |
| Ultimo Inventário ( Não contábil); | ||
| CUSTO MÉDIO | ||
| Custo | Custo médio do produto | |
| Data Custo | Data do ultimo custo médio calculado | |
| Custo Corrigido - Default | Valor do custo médio corrigido | |
| Data Corrigido - Default | Data da correção do valor do custo médio | |
| SAÍDA MÉDIA | ||
| Saída Média Unitária - Default | Saída média do produto/ unidade na filial. (Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque). | |
| Oferta - Default | Saída Média da Oferta do prduto/ unidade | |
| Oferta Expurgo - Default | Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae | |
| REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA | ||
| Fórmula | Código que define a formula para reabastecimento de gôndola | |
| Reabastecer em (selecionar) Default | Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda | |
| Estoque Área de Vendas - Default | Quantidade do Estoque para Venda da Loja | |
| Estoque Depósito da Loja - Default | Quantidade do Estoque para Venda do Depósito | |
| PENDÊNCIA | ||
| Compra - Default | Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido) | |
| Venda - Default | Quantidade do produto sem estoque lógico | |
| Total Pedido - Default | Quantidade total do produto / pedidos | |
| Total Distribuida | Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos | |
| FATURAMENTO | ||
| Última Quantidade Faturada - Default | Quantidade do produto na ultima nota faturada | |
| Data do Ultimo Faturamento - Default | Dd/ mm/ aa | |
| VENDA | ||
| Prc Venda PDV - Default | Preço de Venda no PDV | |
| ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default | Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto) | |
| Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ). |
Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online
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Devolução de Clientes
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Extrato de Item:
Relatório de Produtos (VABRPROD):
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