RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO

 

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ÍNDICE

Relatório de Apuração de Consignação
Objetivo
Conceito
Parametrização
Parâmetros
Descrição do processo
Executando o Relatório de Apuração de Consignação
Relatório de Produtos para Nota Fiscal Devolução
Nota Fiscal De Devolução








































Relatório de Apuração de Consignação


Objetivo

O Relatório de Apuração de Consignação tem como objetivo verificar a apuração dos dados apresentados nestas Notas Fiscais, para saber se estão corretas ou não.
Esse relatório, apura os dados apresentados de todos os itens entregues pelo Fornecedor e vendidos pela Filial, dentro do período estabelecido, e pode ser emitido filial por filial, tantas quantas fizerem parte do processo, desde que sejam mercadorias consignadas.
Ao Final do Relatório o Sistema pergunta se o usuário deseja emitir NF de Devolução ao Fornecedor.

Conceito

O Relatório de Apuração de Consignação é utilizado nas Vendas por CONSIGNAÇÃO.
O Fornecedor entrega a mercadoria na Filial com uma Nota Fiscal de Consignação.
O Fornecedor no final de cada período, a ser combinado com a Filial recebedora, estará apresentando uma Nota Fiscal de Faturamento, baseado nas vendas, enquanto que a Filial estará apresentando uma Nota Fiscal de Devolução dos Produtos não vendidos.

Parametrização


Parâmetros

Código

Nome

Acesso

Conteúdo

Descrição

002

Controle de Vencimentos

AGENDAEDI

Posição de 7 a 9 do conteúdo

Agenda de Entrada
Ex.:
000000201000000 zero nas seis primeiras casas, o código de uma agenda de Entrada ocupando a 7ª, 8ª e 9ª casas e completar o restante das casas com zero.

101

Pedidos Faturamento

AGENDACONS

AAACCC0000

ONDE "A" = Agenda para pedido no Faturamento, e

"C" = Condição de Pagamento



Descrição do processo


Executando o Relatório de Apuração de Consignação


NOTA IMPORTANTE:
Lembramos que para executar esse programa, teremos que ter efetuado a Compra e o Recebimento da Mercadoria em Consignação e sua respectiva Nota Fiscal.


Sendo assim iniciamos o programa entrando em:

RMS/Menu > Vendas > Operações Especiais > Relatório De Apuração de Consignação.
Conforme tela abaixo:

Inserimos as informações nos campos, sendo:


Executamos a Função Filtrar e o Sistema trará todos os produtos comprados em consignação no período selecionado.



Executamos então a Função Gerar Pedido e o Sistema gera uma Ordem de Pedido, referente aos produtos devolvidos.



Executamos então a Função Imprimir, que trará o relatório com os produtos para Nota Fiscal de Devolução

Relatório de Produtos para Nota Fiscal Devolução





Executamos então a Função Faturamento On-line e o Sistema abrirá a tela abaixo:

Devemos preencher os Campos de Filial de Origem e Agenda, lembrando que esta agenda deverá ser aquela que foi parametrizada no início do processo.
E o Sistema nos trará a relação de grade do pedido gerado na Devolução de Produtos, conforme tela abaixo:


Executamos agora a Emissão da Nota Fiscal de Devolução dos produtos em consignação que não foram vendidos.





O Sistema perguntará se deve emitir boleto bancário, ou não.
Caso haja interesse em emitir o Boleto, o mesmo será gerado e também a Nota Fiscal de Devolução.

Nota Fiscal De Devolução






OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
No Caso de Devolução de Produtos Consignados, o Sistema travará a Função <Alterar> e impedirá a alteração da Nota.


1. HISTÓRICO DE REVISÕES

 

 


Data


Responsável


Alteração

02/08/13

Carmem Elvira

  • Criação do documento e últimas atualizações;

24/11/14

Mirella Vaqueiro

  • Mudança de Capa e Layout;