01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA846Recibo diversos Mod2.
Finr087Impressão de recibos
Ticket:6336476
Issue:DMINA-6961
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la impresion de un recibo desde la rutina de recibo diversos y intentar hacer despues la inclusion de un recibo ocurre un error.

03. SOLUCIÓN

El proceso de impresion no guardaba la posicion actual del registro e con esto al  intentar incluir un nuevo se generava un error


Pre-condiciones.

  1. Tener cuentas por recibir

Pasos para probar la solución

Generación e impresion de un Recibo:

  1. Entrar na rutina de recibo diversos mod2.
  2. Informar los parámetros requeridos para ejecutar la contabilidad On-Line:
  3. Capturar los datos del Encabezado y Detalle, avanzar a la siguiente ventana.
  4. Seleccionar el cliente, avanzar a la siguiente ventana.
  5. Seleccionar una parcialidad de una factura previamente timbrada (ver pre-condiciones).
  6. Validar el cuadre de los títulos dados de baja contra los valores cobrados y confirmar el grabado del cobro diverso dando clic en el botón Confirmar.
  7. Confirmar la generación del Complemento de Recepción de Pago (Timbrado):
  8. Confirmar la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
    1. Visualizar el Folio Fiscal (UUID) asignado al Recibo de Cobro.
  9. Se mostrará la ventana para la generación de la póliza, validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso anterior.
  10. Guardar la póliza dando clic en el botón Confirmar.
  11. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Asientos Contables" (CTBA101).
  12. Seleccionar la póliza generada anteriormente y dar clic en Visualizar.
  13. En la pestaña "Otras Informaciones", validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso 8.

Caso 2 - Generación de Póliza Contable, sin confirmación de timbrado:

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A).
  2. Informar los parámetros requeridos para ejecutar la contabilidad On-Line:
    1. ¿Muestra Asientos? = Si
    2. ¿Asientos Online? = Si
  3. Capturar los datos del Encabezado y Detalle, avanzar a la siguiente ventana.
  4. Seleccionar el cliente, avanzar a la siguiente ventana.
  5. Seleccionar una parcialidad de una factura previamente timbrada (ver pre-condiciones).
  6. Validar el cuadre de los títulos dados de baja contra los valores cobrados y confirmar el grabado del cobro diverso dando clic en el botón Confirmar.
  7. Cuando se solicite confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago y la impresión, dar clic en No.
  8. Se confirma que se desea continuar con la generación de la Póliza, dando clic en Si.
  9. Se mostrará la ventana para la generación de la póliza, la columna Folio Fiscal (CT2_UUID) se mostrará vacía.
  10. Guardar la póliza dando clic en el botón Confirmar.
  11. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
  12. Capturar los parámetros requeridos para filtrar los recibos de cobro y dar clic en Ok.
  13. Seleccionar el recibo de cobro e ingresar a la opción "Otras acciones | Timbrar".
  14. Confirmar la generación del Complemento de Recepción de Pago dando clic en Ok.
  15. Validar el Folio Fiscal (UUID) asignado, realizando la impresión del Recibo o visualizando el XML.
  16. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Asientos Contables" (CTBA101).
  17. Seleccionar la póliza generada anteriormente y dar clic en Visualizar.
  18. En la pestaña "Otras Informaciones", validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID visualizado en el punto 15.