01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina(s) | Descripción |
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| LOCXNF2 | Cálculos de Notas Fiscales. |
| Rutina(s) involucrada(s) | Descripción |
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| LOCXNF | Notas Fiscales. | | MATA103 | Funciones genéricas para Documentos de Entrada. |
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| Ticket: | 6867949 |
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| Issue (Asociado): | DMINA-7460 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
- En la creación de una Factura de Entrada en moneda 1 (pesos) a partir de Pedido de Compra en moneda 2 (dólar), los campos Gastos, Flete y Seguro no son llenados con los valores correspondientes a la conversión de la moneda de la Factura de Entrada.
03. SOLUCIÓN
- En la función LxA103SC7ToaCols() ubicada en la rutina LOCXNF2, se utiliza la función xMoeda() para realizar la correcta conversión de las monedas en los valores correspondientes a Gastos, Fletes y Seguro.
Pre-condiciones:
- Crear un Pedido de Compra, con la siguientes características.
- Encabezado:
- Ítems:
- Ítem 1
- Cantidad = 1
- Precio Unitario = 1,000.00
- Valor Toral = 1,000.00
- Ítem 2
- Cantidad = 1
- Precio Unitario = 1,000.00
- Valor Toral = 1,000.00
- Pestaña Flete/Gastos:
- Valor Flete = 100.00
- Gastos = 100.00
- Seguro = 100.00
Proceso para validación de la solución:
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
- Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
- ¿Tipo de Factura? = Normal
- Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
- ¿Incluir vínculo? = Si
- ¿Asiento Contab. On-Line? = No
- ¿Muestra Asiento Contab.? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
- Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
- Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
- Validar en la sección "Ítems", que los
- Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
- Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.