Esta rotina controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação na Ordem de Pago Mod II.

É possível na rotina de Solicitação de Fundos efetuar pagamentos como:

Além de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações.


Importante:

Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_FINCTAL com o conteúdo 2.



Procedimentos

Para cadastrar a liberação de pagamento:

  1. Em Solic. de Fundos clique em Incluir.

2. O sistema apresenta a janela de Solicitação, em que o código é mostrado automaticamente.

3. Os campos Valor, Código do Aprovador e Favorecido são obrigatórios. Preencha-os e clique em Fechar.

4. Caso deseje altera-la, clique em Alterar.

5. Caso seja necessária a exclusão, clique em Excluir.



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