01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
fina450Compensación Pagar / Cobrar
fina086Cancelación de la orden de Pago
fina080Baja de Títulos por Pagar
finxfumiFunciones genéricas Financiero
finc040Consulta títulos por cobrar
finxbxFunciones genéricas cuentas por Pagar / Cobrar
Ticket:9037440
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9385


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina FINA450 (compensación entre carteras) no permite compensar títulos con distinta moneda.


03. SOLUCIÓN

Se crea funcionalidad para poder compensar títulos en diferentes monedas.

Se actualizan los siguientes fuentes:

Fina450

  1. En función FA450CMP() se asigna checkbox “Cualquier moneda” que se utiliza para la activación del nuevo proceso. En el encabezado del grid de compensaciones se agregan los valores “Moneda Seleccionada ” y “Tasa” y en el pie de página se informa los “Totales mostrados en” la moneda en que serán exhibidos los totales Pagar/Cobrar. En la misma función se agregan las siguientes funciones:

  2. En la función FA450Chec1() se asigna la función fn450SEX para excluir filtro de monedas del query en las cuentas por cobrar cuando está activo el check “Cualquier moneda”
  3. En la función FA450Chec2 () se asigna la función fn450SEX para excluir filtro de monedas del query en las cuentas por pagar cuando este activo el check “Cualquier moneda”
  4. En Función Fa450Repl se asigna función fn450GrTmp en las cuentas por pagar/cobrar para llenar archivo temporal y obtener totales en la moneda seleccionada en la compensación.

Finxbx

  1. En la funcion FA070GRV() se inicializa variable lMonedaC que contiene valor del check “Cualquier moneda” que será utilizada en el fuente y se agregan las siguientes funciones:

  2. En funcion Fa070GrvSE5() se agregan las siguientes funciones:

Fina086

  1. En funcion fn086MoeEx se asigna el motivo de baja CEC –Compensación para validar si se muestra contenido de E5_VLMOED2, E5_VALOR


Fina080

  1. En funcion FA080Grv se inicializa variable lMonedaC que contiene valor del check “Cualquier moneda” y se agregan las siguientes funciones:


Finc040

  1. En la función Fr040Tem se asigna función fn086MoeEx que valida si se muestra contenido de E5_VLMOED2, E5_VALOR


Finxfumi

  1. Se crean las siguientes funciones:



  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9385.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Configurar tasa del día a 22 para moneda 2 
  5. Crear una factura de entrada en moneda 1 por 6000
  6. Crear una factura de Salida en moneda 2 por 80.00

1. Compensación entre carteras

  1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Compensación entre carteras ".
  2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
  3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
    • Intervalo de fechas de vencimiento
    • Valor a compensar = 20
    • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
    • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de Entrada.
    • Moneda = Moneda 2

  4. Seleccionar el check Box "Cualquier moneda"
    • Al seleccionar el check “Cualquier moneda” la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
  5. Dar clic en el botón "Ok"
  6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS


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