CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Configuração de Fornecedor
  3. Configuração de Usuário aprovador
  4. Criando um Pedido de Compras
  5. Alteração de status Manual do Pedido
    1. Alteração única
    2. Alteração em Massa
  6. Impressão do Pedido de Compra
    1. Impressão única
    2. Impressão em blocos
  7. Vinculo do Pedido com a NF
    1. Baixa parcial do item
    2. Baixa total do item
  8. Histórico do Pedido de Compra

01. VISÃO GERAL

Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.

Por isto é importante fazer a Gestão de Compras nas lojas, que significa fazer um conjunto de ações que envolve todo o esforço gerencial em obter os produtos certos, nas quantidades mais adequadas, considerando os melhores prazos de entrega, a disponibilidade financeira e obter o melhor nível de estoque. O TOTVS LIVE disponibiliza a funcionalidade de Pedido de Compras para que você efetue o gerenciamento de estoque de suas lojas.

Para utilizar a rotina de Pedido de Compras, utilize o passo a passo abaixo.

02. CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR

Efetue o cadastro de todos os Fornecedores da sua Rede através deste passo a passo:


(informação) Caminho: Live > Global >Fornecedor 


1) Preencha a capa do cadastro com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.

Dados obrigatórios:

Campo

Descrição

Tipo de FornecedorTipo de Fornecedor (Física, Jurídica ou Informal)
CNPJ/CPFNúmero de CPF ou CNPJ do Fornecedor
Razão SocialInformação do nome da Razão social do Fornecedor



2) Efetue o preenchimento da aba: Endereços

Dados obrigatórios:

Campo

Descrição

Tipo EndereçoInformação referente ao tipo de Endereço: Principal, Comercial, Residencial
LogradouroDados do nome do endereço do Fornecedor
NúmeroNúmero do endereço do Fornecedor

Bairro

Bairro do Fornecedor
CEPCEP (Necessário informar CEP válido)
EstadoEstado 
CidadeNome da Cidade


      


3) Efetue o preenchimento da aba: Parâmetros

Dados obrigatórios:

Campo

Descrição

Tipo de Integração com FornecedorInforme a opção: integração com Central
Requer confirmação do Pedido de Compra com FornecedorDeixar opção marcada
Operação Fiscal Padrão Pedido de ComprasInforme uma operação fiscal de Compras


(informação)Atenção: As demais opções podem ser utilizadas de acordo com a gestão de sua Rede.



Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.

03. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO APROVADOR

Para que os Pedidos de Compra criados pelo usuário ou pela sugestão de compras, sejam enviados para o Fornecedor,  eles precisam ser enviados para aprovação. Essa é uma aprovação interna, ou seja, é enviada para um usuário da franquia que é cadastrado como Usuário Aprovador. Somente o usuário cadastrado como Aprovador pode enviar Pedidos de Compra ao fornecedor (indústria) e cancelar pendências de pedidos.

O cadastro de Usuário Aprovador é feito na Aba Suprimentos.

(informação) Caminho: Live > Suprimentos > Cadastros> Usuário aprovador

(informação) Atenção: Para cadastrar um Usuário Aprovador é necessário que a rotina de cadastro de usuários aprovadores esteja liberada em seu perfil de usuário.

Na tela de Consulta de Usuários Aprovadores, clique no botão Novo para inserir um novo Usuário Aprovador.

Na nova tela, clique no botão [...], conforme destacado na tela anterior


4. CRIANDO UM PEDIDO DE COMPRA

Escolha uma das duas formas (Cadastro Novo ou Editar cadastro existente) e siga até a aba do cadastro de produto nomeada como: Identificações / Códigos.







5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO




a. ALTERAÇÃO ÚNICA


b. ALTERAÇÃO EM MASSA




6. IMPRESSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS




a. IMPRESSÃO ÚNICA


b. IMPRESSÃO EM BLOCOS



7. VINCULO DO PEDIDO COM A NF




a. BAIXA PARCIAL DO ITEM


b. BAIXA TOTAL DO ITEM



8. HISTÓRICO DO PEDIDO DE COMPRA