Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.
Por isto é importante fazer a Gestão de Compras nas lojas, que significa fazer um conjunto de ações que envolve todo o esforço gerencial em obter os produtos certos, nas quantidades mais adequadas, considerando os melhores prazos de entrega, a disponibilidade financeira e obter o melhor nível de estoque. O TOTVS LIVE disponibiliza a funcionalidade de Pedido de Compras para que você efetue o gerenciamento de estoque de suas lojas.
Para utilizar a rotina de Pedido de Compras, utilize o passo a passo abaixo.
Efetue o cadastro de todos os Fornecedores da sua Rede através deste passo a passo:
Caminho: Live > Global >Fornecedor
1) Preencha a capa do cadastro com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Fornecedor | Tipo de Fornecedor (Física, Jurídica ou Informal) |
| CNPJ/CPF | Número de CPF ou CNPJ do Fornecedor |
| Razão Social | Informação do nome da Razão social do Fornecedor |

2) Efetue o preenchimento da aba: Endereços
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo Endereço | Informação referente ao tipo de Endereço: Principal, Comercial, Residencial |
| Logradouro | Dados do nome do endereço do Fornecedor |
| Número | Número do endereço do Fornecedor |
Bairro | Bairro do Fornecedor |
| CEP | CEP (Necessário informar CEP válido) |
| Estado | Estado |
| Cidade | Nome da Cidade |
3) Efetue o preenchimento da aba: Parâmetros
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Integração com Fornecedor | Informe a opção: integração com Central |
| Requer confirmação do Pedido de Compra com Fornecedor | Deixar opção marcada |
| Operação Fiscal Padrão Pedido de Compras | Informe uma operação fiscal de Compras |
Atenção: As demais opções podem ser utilizadas de acordo com a gestão de sua Rede.

Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.
Para que os Pedidos de Compra criados pelo usuário ou pela sugestão de compras, sejam enviados para o Fornecedor, eles precisam ser enviados para aprovação. Essa é uma aprovação interna, ou seja, é enviada para um usuário da franquia que é cadastrado como Usuário Aprovador. Somente o usuário cadastrado como Aprovador pode enviar Pedidos de Compra ao fornecedor (indústria) e cancelar pendências de pedidos.
O cadastro de Usuário Aprovador é feito na Aba Suprimentos.
Caminho: Live > Suprimentos > Cadastros> Usuário aprovador
Atenção: Para cadastrar um Usuário Aprovador é necessário que a rotina de cadastro de usuários aprovadores esteja liberada em seu perfil de usuário.

Na tela de Consulta de Usuários Aprovadores, clique no botão Novo para inserir um novo Usuário Aprovador.

Na nova tela, clique no botão [...], conforme destacado na tela anterior
Escolha uma das duas formas (Cadastro Novo ou Editar cadastro existente) e siga até a aba do cadastro de produto nomeada como: Identificações / Códigos.