ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla da rutina de Cuenta Corrientes
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Implementação da funcionalidade do Web Service (FECRED) para a Gestão de contas correntes que se originam a partir das emissões das Faturas Eletrônicas de Crédito na AFIP Argentina.

Link do manual do desenvolvedor disponibilizado pela AFIP:

https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf

Procedimiento de Implantación

      É necessário ter o TSS (TOTVS SERVICE SOA) da versão 12.1.17 instalado e configurado para a transmissão das notas eletrônicas conforme Informativo abaixo:

      DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

      Se recomenda fazer um Backup da base de dados, a sim como o RPO atual antes de executar este procedimento.

  1. Baixar o pacote da Issue DMICNS-9739
  2. Aplicar o pacote desta solução e aplicar no Protheus , o pacote contem as seguintes rotinas:
  3. Pelo Módulo do Configurador (Ambiente | Arquivos | Menus), incluir a rotina no modulo Financeiro (Atualizações | Arquivos)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-requisitos

Protheus versão 12.1.27 o superior.

TSS (Totvs Service SOA) versão 12.1.17

       Incluir registros de Fornecedores (SA2).

       Incluir registros de Produtos (SB1).

       Incluir registros de TES (SF4).

       Incluir Documentos de Entrada do tipo NF , NCP e NDP (SF1 , SD1, SF2 e SD2).

      

Pasos para probar la solución

       Por meio do modulo do configurador será necessário configurar os parâmetros , (Actualizaciones | Archivos | Parametros) :

       MV_WSFECRD  = .T.

       MV_ARGFEUR  = Observação , no conteudo desse parametro informar o ip ou a url onde esta instalado o TSS

      No Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menús), incluir a rotina no módulo Financeiro (Actualizaciones | Archivos

  1. Acessar o modulo Faturamento e realizar a configuração do certificado digital pela opção Wizard Config  (Actualizaciones | Faturacion | Facturas Eletronicas), informar os parâmetros , entrar no Wizard e informar o caminho e a senha do certificado digital arquivo .PFX .
  2. Acessar a rotina de Pre Ordem de pagamento no modulo Financeiro (Actualizaciones| Proceso Mod II ), em ações relacionadas e configurar o ambiente de transmissão da AFIP (Produção ou Homologação).
  3. Incluir Documento de entrada do tipo (NF, NCP ou NDP) , informando o numero da conta corrente no cabeçalho (F1_CC para tipo NF , NDP)  e (F2_CC para tipo NCP).
  4. Ao incluir as notas informando a conta corrente que estão vinculadas, a rotina de Conta Corrente será alimentada com os dados das notas que foram incluídas no sistema esses dados poderão ser visualizados pela rotina de conta corrente (FINA774.PRW). 

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
Incluya la acciónIncluya la descripción relacionada
Incluya la acciónIncluya la descripción relacionada
Incluya la acciónIncluya la descripción relacionada


04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

CampoDescripción
IIncluya el campoIncluya la descripción relacionada
Incluya el campoIncluya la descripción relacionada
Incluya el campoIncluya la descripción relacionada



05. TABLAS UTILIZADAS