La rutina Cálculo de ISSQN Cualquier modalidad (MATA954) por Municipio, permite realizar el procedimiento de control de Facturas de Entrada y sus respectivos Proyectos/EDT/Tarea, para la futura utilización de valores en el Descuento de subcontratadas y materiales.
En la emisión de la Factura de salida se realiza el vínculo con las respectivas Notas de entrada, utilizando los descuentos disponibles y posteriormente el Cálculo del ISSQN por Municipio.
La consolidación de sucursales, realiza el cálculo de varias sucursales en el sistema, sin necesidad de estar dentro de un rango lógico de datos (de/a), protegiendo al cliente de generar equivocadamente información indebida, porque bloquea la selección de sucursales en el sistema que no se ajustan al criterio.
Para utilizar la agrupación de información, el cliente debe consultar su departamento jurídico para verificar si su ramo de actividad permite dicha agrupación.
En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
Tabla CE1 - Alícuotas del ISS
| Campo | CE1_FILIAL |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
| Help | Sucursal del sistema |
| Campo | CE1_CODISS |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Cód. Servicio |
Descripción | Código servicio |
Help | Código de servicio |
| Campo | CE1_ESTISS |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | Vacío |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/Reg Municipio |
Descripción | Est/Prov/Reg Municipio |
Help | Est/Prov/Reg Municipio |
| Campo | CE1_CMUISS |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | Vacío |
Formato | @9 |
Título | Cód. Mun. |
Descripción | Código Municipio |
Help | Código del Municipio |
| Campo | CE1_ALQISS |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | Aliq. ISS. |
Descripción | Alíquota do ISS |
Help | Alíquota do ISS |
| Campo | CE1_RETISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Opções | 1=SIM e 2=Não. |
Título | Mun. Retem? |
Descrição | Município Retem? |
Help | Município Retem |
| Campo | CE1_RMUISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Opções | 1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos |
Título | Retenção |
Descrição | Retenção |
Help | Tipo de Retenção |
| Campo | CE1_CTOISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | C. Ser. Toma |
Descrição | Código de Serviço do Tomador |
Help | Código de Serviço do Tomador |
| Campo | CE1_CPRISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | C. Ser. Prest |
Descrição | Cd. Serviço do Prestador |
Help | Cód. Serviço do Prestador |
| Campo | CE1_FORISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Forne. ISS |
Descrição | Fornecedor do ISS |
Help | Fornecedor do ISS |
| Campo | CE1_LOJISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja |
Help | Loja |
| Campo | CE1_PROISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Cod. Produto |
Descrição | Cod. Produto |
Help | Código do Produto |
| Campo | CE1_DESPRO |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Des. Produto |
Descrição | Descrição Produto |
Help | Descrição do Produto |
Tabela CE2 - Entradas X Saídas
| Campo | CE2_FILIAL |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Help | Filial do Sistema |
| Campo | CE2_NUMPV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Num. Pedido |
Descrição | Número do Pedido |
Help | Número do Pedido de Venda |
| Campo | CE2_PRODPV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Prod. Pedido |
Descrição | Produto do Pedido. |
Help | Produto do Pedido de Venda |
| Campo | CE2_ITEMPV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Item Pedido |
Descrição | Item Pedido |
Help | Item do Pedido de Venda |
| Campo | CE2_PROJPV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Proj. Pedido |
Descrição | Projeto do Pedido |
Help | Projeto do Pedido de Venda |
| Campo | CE2_EDTPV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | EDT Pedido |
Descrição | EDT do Pedido |
Help | EDT do Pedido de Venda |
| Campo | CE2_TASKPV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Tarefa Ped. |
Descrição | Tarefa do Pedido |
Help | Tarefa do Pedido de Venda |
| Campo | CE2_DOCNF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Doc. NF |
Descrição | Doc. Nota Fiscal |
Help | Documento da Nota Fiscal |
| Campo | CE2_SERINF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Serie NF |
Descrição | Serie Nota Fiscal |
Help | Série da Nota Fiscal |
| Campo | CE2_FORNNF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Fornec. NF |
Descrição | Fornecedor da NF |
Help | Fornecedor da Nota Fisca |
| Campo | CE2_LOJANF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Loja NF |
Descrição | Loja Nota Fiscal |
Help | Loja da Nota Fiscal |
| Campo | CE2_CODNF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Cod. Pro. NF |
Descrição | Cod. Produto NF |
Help | Código do Produto da Nota Fiscal |
| Campo | CE2_ABTSER |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99, 999, 999, 999.99 |
Título | Abt. Serviço |
Descrição | Abatimento de Serviço |
Help | Valor do Abatimento de Serviços |
| Campo | CE2_ABTMAT |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99, 999, 999, 999.99 |
Título | Abt. Material |
Descrição | Abatimento de Material |
Help | Valor do Abatimento de Materiais |
| Campo | CE2_MUNPRE |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Mun. Prest. |
Descrição | Município Prestação |
Help | Código de Município da Prestação |
| Campo | CE2_ESTPRE |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | UF. Prest. |
Descrição | UF Prestação |
Help | Unidade Federativa da Prestação |
| Campo | CE2_DTDIGT |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | Vazio |
Formato | Vazio |
Título | Dt. Digit. |
Descrição | Data de Digitação |
Help | Data de Digitação da NF |
| Campo | CE2_NUMSEQ |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Sequencial |
Descrição | Sequencial |
Help | Número Sequencial |
Tabela CC2 - Municípios
| Campo | CC2_MDEDMA |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Opções | 1=Sim e 2=Não. |
Título | M. Ded. Mate |
Descrição | Município Deduz Materiais |
Help | Município Deduz Materiais |
| Campo | CC2_MDEDSR |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Opções | 1=Sim e 2=Não. |
Título | M. Ded. Serv |
Descrição | Município Deduz Serviços |
Help | Município Deduz Serviços |
| Campo | CC2_PERMAT |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | %Ded. Mat. |
Descrição | %Dedução de Material |
Help | Porcentagem de Dedução Material |
| Campo | CC2_PERSER |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | %Ded. Ser. |
Descrição | %Dedução de Serviço |
Help | Porcentagem de Dedução Serviços. |
| Campo | CC2_DTRECO |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Dia Rec ISS |
Descrição | Dia Rec ISS |
Help | Dia de Recolhimento do ISS |
| Campo | CC2_BASISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ded.Base ISS |
Descrição | Dedução da Base ISS |
Help | Dedução dos impostos federais da |
IMPORTANTE |
Tabela SB1 - Descrição Genérica de Produto
| Campo | B1_MEPLES |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Opções | 1-EP e 2-LES. |
Título | Exec. Serviço |
Descrição | Execução do Serviço |
Help | Local de Execução do Serviço: 1=EP - Estabelecimento do Prestador 2=LES - Local de Execução do Serviço |
Tabela SC5 - Pedidos de Venda
| Campo | C5_ESTPRES |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | UF. Prest. |
Descrição | UF Prestação |
Help | Unidade Federativa da Prestação |
Tabela SD1 - Itens Nota Fiscal de Entrada
| Campo | D1_OKISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Marca |
Descrição | Marca |
Help | Marca de Importação ISS |
Tabela SD3 - Movimentos Internos
| Campo | D3_OKISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | Vazio |
Formato | @! |
Título | Marca |
Descrição | Marca |
Help | Marca de Importação ISS |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. |
Tabela CE1 - Alíquotas do ISS
| Índice | CE1 |
|---|---|
Ordem | 1 |
Chave | CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS |
Descrição | Cod. Serviço+UF Município+Cod. Mun. |
Proprietário | S |
Tabela CE2 - Entradas X Saídas
| Índice | CE2 |
|---|---|
Ordem | 1 |
Chave | CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+ CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ |
Descrição | Num. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec. NF+Loja NF |
Proprietário | S |
| Nome da Variável | MV_INTPMS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Identifica se o Módulo de Controle de Projetos está integrado aos outros Módulos. |
Valor Padrão | N |
Quando o parâmetro MV_INTPMS estiver como S, não é possível fazer abatimento do ISS pelo ícone Abat. ISS no pedido de venda |
| Nome da Variável | MV_ISSXMUN |
|---|---|
Tipo | Lógico |
Descrição | Tratamento de ISS por Município: .T. = Habilitado e .F.= Desabilitado. |
Valor Padrão | .F. |
| Nome da Variável | MV_TABABAT |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada e SD3 - Movimentações Internas. |
Valor Padrão | SD3 |
Tabela CE1 - Alíquotas do ISS
| Campo | CE1_CMUISS |
|---|---|
Sequência | 001 |
Regra | CC2->CC2_MUN |
Campo Domínio | CE1_MUNISS |
Tipo | P |
Posiciona? | SIM |
Tabela | CC2 |
Proprietário | S |
| Campo | CE1_PROISS |
|---|---|
Sequência | 001 |
Regra | CE1_DESPRO |
Campo Domínio | SB1->B1_DESC |
Tipo | P |
Posiciona? | SIM |
Tabela | SB1 |
Proprietário | S |
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
| Nome da Variável | MV_ISSXMUN |
|---|---|
Tipo | Lógico |
Conteúdo | .T. |
Descrição | Tratamento de ISS por Município: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. |
| Nome da Variável | MV_TABABAT |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | SD3 |
Descrição | Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens das NF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas. |
| Nome da Variável | MV_DESCISS |
|---|---|
Tipo | Lógico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento. |
| Nome da Variável | MV_TPABISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | 2 |
Descrição | Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento. |
| Nome da Variável | MV_ISSAJU |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | Em branco |
Descrição | Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na fonte. |
| Exemplo | 5300108 |
| Nome da Variável | MV_DEDISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | 1 |
Descrição | Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa ; 2= Na emissão. |
| Nome da Variável | MV_1DUPREF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | Em branco |
Descrição | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo modulo de faturamento. |
| Exemplo | SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE |
| Nome da Variável | MV_ISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | "ISS" |
Descrição | Natureza utilizada para Imposto s/Serviço |
O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas. |
| Nome da Variável | MV_MUNIC |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | "MUNIC" |
Descrição | Fornecedor padrão para geração dos títulos de ISS do próprio município. |
Normalmente o fornecedor cadastrado neste parâmetro é a prefeitura do município. |
| Nome da Variável | MV_FPADISS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | <definido pelo usuário> |
Descrição | Fornecedor padrão a ser considerado na pasta “Por Município - Saídas” caso o município para o qual o ISS é devido não possa ser identificado pela tabela CE1 |
Este parâmetro possui duas opções de preenchimento:
Em ambos os casos o fornecedor informado neste parâmetro deve estar previamente cadastrado na tabela SA2 e ter seus campos de UF (A2_EST) e município (A2_COD_MUN) preenchidos corretamente. |
Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)
O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e Até da Medição do Serviço foram empregadas e compõem o valor do faturamento.
Movimentações Internas (SD3)
É necessário a implementação do controle de Estoque, todos os Produtos e Serviços adquiridos deveram movimentar Estoque, e controle de Lotes.
Importante
A implementação de Lotes deve ser realizada através de Lotes Automáticos, não ficando a cargo do Usuário o preenchimento do mesmo.
Com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada é necessário efetuar a Amarração Nota Fiscal de Entrada x Projeto x Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus®:
Importante
As informações que são importadas do Gestão de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) são as contidas nos campos: Código do Projeto (C6_PROJPMS), Código da EDT (C6_EDTPMS) e Código da Tarefa (C6_TASKPMS).
Se a Integração com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda serão gerados automaticamente no módulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus®, Solicitação de Compra e Requisições ao Estoque. Para mais detalhes, consulte Integração PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network a partir da versão 11.50.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instruções a segui
| Menu | Atualizações |
|---|---|
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Alíquotas do ISS |
Programa | FISA052 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
Tabelas | CE1 |
| Menu | Atualizações |
|---|---|
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Entradas x Saídas |
Programa | FISA053 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
Tabelas | CE2 |
No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Alíquotas do ISS (FISA052) e selecione a opção Incluir.
Importante
Para o preenchimento do Fornecedor de ISS, é imprescindível que as informações deste fornecedor (normalmente a prefeitura a que será devido o ISS) estejam devidamente preenchidas no cadastro de Fornecedores (SA2), com atenção aos campos A2_COD_MUN e A2_MUN, que serão utilizados no detalhamento da Apuração de ISS.
Importante
Se houver integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidade através do botão Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apuração ISS/INSS na linha de INSS Apuração, referente aos campos Recolhido e Serviços, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Importante
Caso Exista integração com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo será preenchido através da geração automática do Pedido de Venda, vindo da Medição de Serviços.
Caso Exista integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS).
Importante
O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Para utilizar a tabela Movimentações Internas (SD3) é necessário à implementação do controle de Lotes e será necessário no momento da Requisição, informar o Documento de Entrada que originou a Requisição, com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configuração é efetuada no momento de geração da nota fiscal de Entrada. A amarração de Projeto e Tarefas é necessária para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa.
Para a definição do Município e Estado do Pedido de Venda, através dos campos Exe. Serviço (B1_MEPLES) que é definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento será considerado a configuração do Produto do primeiro item do Pedido de Venda.
Se a nota fiscal de saída que teve amarração com notas fiscais de entrada for excluída, o vínculo será desfeito após alteração do Pedido de Vendas, clicando no botão Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma serão deletadas as informações da tabela Entradas x Saídas (CE2).
Verificar quem é o responsável pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou não, informar a Natureza no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS. A TES - Tipos de Entradas e Saídas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a Receber.
Mês De Apuração?
Informe o mês de referência para a apuração do imposto.
Ano da Apuração?
Informe o ano de referência para a apuração do imposto.
Livro Selecionado?
Informe o número do livro a ser utilizado na apuração, ou informe ‘*’ (asterisco) para considerar todos.
Apuração?
Informe o tipo de apuração desejado, podendo ser: Decendial, Quinzenal, Mensal, Semestral e Anual.
Período?
Informe o período de apuração desejado, podendo ser: Primeiro, Segundo e Terceiro.
Arq. Período Anterior?
Informe o nome do arquivo com a apuração de ISS do período anterior relativo a esta rotina de apuração.
Moeda do Título?
Informe o código relativo ao tipo de moeda do sistema.
Gera Título?
Informe se deseja gerar título de imposto nesta rotina.
Exibe lançamento contábil?
Escolha Sim para gerar os lançamentos contábeis, caso contrário escolha Não.
Considera Filiais?
Informe se deseja considerar as filiais que serão aglutinadas ou se considera somente a filial logada.
Este parâmetro está DESABILITADO para uso em ambientes dbAcess.
Para ambiente xBase, escolha SIM para que o sistema considere as filiais De/Até nos parâmetros abaixo.
Da Filial?
Escolha o código da filial de Início para a geração do arquivo.
Este parâmetro está DESABILITADO para uso em ambiente dbAccess.
Até Filial?
Escolha o código da filial de término para a geração do arquivo.
Este parâmetro está DESABILITADO para uso em ambiente dbAccess.
Gera Guia de Recolhimento?
Escolha Sim para gerar a guia de recolhimento, caso contrário escolha a opção Não.
Utiliza Tabela Progressiva?
Escolha Sim para utilizar a tabela progressiva, caso contrário escolha a opção Não.
Seleciona Filiais?
Determina se apresenta uma tela posterior a confirmação de execução da rotina, para que seja possível selecionar algumas filiais para processamento ou filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem sequencial, e por isso não podem ser indicadas num intervalo de/até, como, por exemplo, gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13. As filiais aqui selecionadas serão calculadas e agrupadas por CNPJ + Inscrição Municipal, e somente será permitido selecionar filiais que componham esse critério.
Valida seleção por CNPJ + I.M.?
Este parâmetro permite utilizar a rotina bloqueando as seleções de CNPJ completo + Inscrição Municipal caso alguma filial já tenha sido selecionada, evitando assim gerar informações indevidas neste processo. Com o parâmetro ativado é possível selecionar uma única filial e solicitar ao sistema que aglutine as demais, que atendam ao critério de CNPJ + I.M.
Nesta pasta é possível verificar os valores apurados para cada município onde ocorreram prestações. É importante observar que, caso os campos município e descrição sejam apresentados em branco, significa que o sistema não foi capaz de identificar o município para o qual aquele valor de ISS é devido.
Nestes casos, existem dois procedimentos a seguir:
a.) Verificar o preenchimento da tabela CE1 e os fornecedores informados no campo CE1_FORISS. A apuração é feita com base nos campos de UF e município cadastrados nestes fornecedores. É importante que os cadastros sejam efetuados de forma coerente para que a apuração seja realizada corretamente.
b.) Verificar o preenchimento do parâmetro MV_FPADISS.
Importante
Caso a apuração seja confirmada com valores não classificados em nenhum município, não serão gerados títulos e/ou guias de recolhimento daquele valor devido ao fato de não ser possível obter um fornecedor para os títulos. Ao confirmar a apuração é exibida uma mensagem na tela informando sobre esta restrição. Os demais títulos e guias de recolhimento serão gerados normalmente.
Parâmetro MV_MUNIC
Este parâmetro será considerado caso não tenha havido nenhuma prestação dentro do município e, mesmo assim, houver valores a recolher provenientes de outras fontes. Caso contrário, o título será gerado seguindo a mesma lógica dos demais, ou seja, para o fornecedor definido na tabela CE1.
Tratando-se de local de retenção, os serviços podem ser classificados de duas maneiras: EP (Município do Estabelecimento do Prestador) ou LES (Município de Execução do Serviço). Esta configuração é feita no campo B1_MEPLES. O sistema, então, passará a considerar a(s) regra(s) definida(s) no Cadastro de Alíquotas do ISS (detalhado na seção de mesmo nome neste documento) para efetuar os cálculos.
Importante
O parâmetro MV_ISSXMUN deve ser configurado como (.T.) para habilitar este controle.
Regra de Produto LES – ISSQN devido no local da execução do serviço.
Para o Produto LES (B1_MEPLES = 2) o usuário deverá informar o estado e código do município de prestação de serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS) no momento da digitação da NF para encontrar a regra da alíquota do ISS (CE1).
A retenção do ISS considera a configuração dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:
Regra para retenção Dentro do Município:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.
Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do Fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao município da execução do serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).
Regra para retenção Fora do Município:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.
Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do Fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for diferente do município da Execução do serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).
Regra de Produto EP – ISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.
Para o Produto EP (B1_MEPLES = 1) o município considerado na pesquisa da tabela CE1 para encontrar a regra da alíquota do ISS será o cadastrado na Filial (SIGAMAT).
A retenção do ISS considera a configuração dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:
Regra para retenção Dentro do Município:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro
Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao município da filial (SIGAMAT.EMP).
Regra para retenção Fora do Município:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.
Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for diferente do município da filial (SIGAMAT.EMP).
Regra para retenção Dentro e Fora do Município
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.
Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ou diferente do município da filial (SIGAMAT.EMP).
Regra de Produto LES – ISSQN devido no local da execução do serviço.
Considera o município informado nos campos C5_ESTPRES + C5_MUNPRES para pesquisar a alíquota do ISS e município do SIGAMAT para buscar o código do serviço da prestação (CE1->CE1_CPRISS) na tabela CE1.
Regra de Produto EP – ISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.
Considera o município do SIGAMAT para pesquisar a alíquota do ISS e o código do serviço da prestação (CE1->CE1_CPRISS) na tabela CE1.
É possível inserir linhas de ajuste na apuração de ISS, para debito ou credito.
Estes valores impactam somente para município que esta sendo Apurado na aba de Apuração ISS, não interferindo no valor apresentados na aba de Por município - Saída.
Importante
Na aba Por município - Saída são detalhados valores debitados e retidos por município conforme as movimentações de notas, não sofrem alterações de credito ou debito inseridos na aba apuração de ISS.
AFN – Projeto x NF Entrada
CC2 – Municípios do IBGE
CE1 – Alíquotas do ISS
CE2 – Entradas x Saídas – ISS
SB1 – Descrição Genérica de Produtos
SED - Natureza
SA1 – Cadastro de Clientes
SA2 – Cadastro de Fornecedores
SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
SC5 – Pedidos de Venda
SC6 – Itens do Pedido de Venda
SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída
SD3 – Movimentações Internas
SF1 – Notas Fiscais de Entrada
SF2 – Notas Fiscais de Saída