01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA084.PRW | Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 14780008. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14872. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084), no respeta la moneda informada en los parámetros, siempre genera el título en moneda 1 lo cual genera inconsistencia ya que el valor de la diferencia de cambio se genera en moneda 3 pero la moneda informada en la diferencia de cambio es igual a 1.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084), en la función Fa084GDif y F084Grava se especifica que para el país de argentina se tome el valor configurado en el parámetro de ¿Cuál Moneda? (mv_par11) en la diferencia de cambio de cuentas por pagar, y no se le asigne el valor de 1 a la moneda automáticamente como se le asigna a los demás países.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES, esta puede llevar calculo de impuestos, es importante configurar el campo Doc. Dif. Ca = Si, además del campo Gen. Título = Si. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 23 para la moneda 3 en la fecha 07/08/2022 y otra tasa de 25 para la moneda 3 en la fecha 08/08/2022. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 1 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante generar la factura de entrada en la fecha 07/08/2022. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha 08/08/2022.
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A través de la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Miscelanea) genere una diferencia de cambio de cuentas por pagar utilizando la siguiente configuración: - Presione F12.
- ¿Tasa ? = 0,00
- ¿Prefijo ? = DC
- ¿Tipo dif. positiva ? = NDP
- ¿Tipo dif. negativa ? = NCP
- ¿Modalidad ? = 000001
- ¿Separa por ? = 2
- ¿Genera para Saldo ? = No
- ¿Genera para Pagos ? = Si
- ¿Genera corr. Invoice ? = No
- ¿Filtrar Títulos ? = Si
- ¿Cual Moneda ? = Moneda 3
- ¿Producto ? = 000001
- ¿Doc. Fiscal ? =
- De clic al botón Ger. Por Lote
- ¿De Proveedor ? = M14872
- ¿A Proveedor ? = M14872
- ¿De Tienda ? = 01
- ¿A Tienda ? = 01
- ¿De prefijo ? =
- ¿A Prefijo ? = ZZZ
- ¿De número ? =
- ¿A número ? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar marcados ? = No
- Se selecciona la orden de pago generada previamente para generar la diferencia de cambio, después de clic al botón Grabar.
- Visualice la diferencia de cambio generada previamente y verifique que el campo Moneda sea igual a 3, también verifique que el campo Val. Título tenga el valor en moneda 3 y el campo Val. R$ tenga el valor en moneda 1.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS