É possível relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Entrada. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Pagar e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Compras.
Um PA que já tiver sido relacionado a um Pedido de Compras, não poderá mais ser movimentado pelo módulo Financeiro. Ele não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar (FINA050), baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Man. (FINA080) ou compensado na rotina de Compensação de CP (FINA340).
Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada.
Essa regra independe do pedido de compra estar em aberto ou ter sido encerrado.
Exemplo:
Considere que o PA 000001 está relacionado ao PC 000001
Esse PA não pode ser excluído pelo módulo Financeiro
Esse PA não pode ser baixado pelo módulo Financeiro
Esse PA não pode ser compensado pelo módulo Financeiro, nem mesmo o valor de R$ 200,00 que ainda não foi vinculado a nenhum Pedido de Compra.
Outras definições:
A compensação de adiantamento gerada no momento da inclusão do documento de entrada somente poderá ser excluída pela rotina que a gerou, isto é, Documento de Entrada (MATA103). Ao excluir o documento de entrada a compensação também será excluída. Essa compensação não poderá ser excluída ou estornada pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340).
Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP (FINA340).
A condição de pagamento utilizada no documento de entrada deve estar configurada para permitir adiantamento.
É necessário apenas um adiantamento relacionado ao pedido de compras. Não é obrigatório que a somatória dos adiantamentos seja igual ao valor do título financeiro.
Inúmeros adiantamentos podem ser relacionados ao pedido de compras, desde que a somatória dos adiantamentos não ultrapasse o valor do pedido de compras.
Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras. Não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.
Esta funcionalidade somente será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras.
O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.
Se a condição de pagamento estiver configurada para gerar mais de uma parcela no contas a pagar, apenas a primeira parcela será compensada com o adiantamento automaticamente. Caso queira compensar as demais parcelas com adiantamentos, utilize a rotina de Compensação CP (FINA340).
Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:
Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;
Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”;
Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00;
Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.
Observação: O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras.
São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.
Observação: Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras.
O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Compras e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.
FIE | |||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Saldo |
P | 000001 |
| PA0000001 |
| PA | 000001 | 01 | 100,00 | 100,00 |
Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;
Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = Sim;
Selecione um Produto com código PRODUTO1, use o preço unitário de R$10,00;
Determine a quantidade de 20 unidades. Valor total do pedido R$200,00.
O sistema exibe a mensagem “Não foram relacionados Adiantamentos para este Pedido. Deseja prosseguir?”
Os dados do Pedido 000002 não serão gravados na tabela FIE, uma vez que não foi efetuado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento neste Pedido de Compras.
Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:
FIE | |||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Saldo |
P | 000001 |
| PA0000001 |
| PA | 000001 | 01 | 90,00 | 90,00 |
FIE | |||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Saldo |
P | 000001 |
| PA0000001 |
| PA | 000001 | 01 | 90,00 | 0,00 |
Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Entrada e um registro com os dados da primeira parcela do título a pagar.
FR3 | |||||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Documento | Serie | Data |
P | 000001 |
| PA0000001 |
| PA | 000001 | 01 | 90,00 | 000000001 | 1 | 14/05/2010 |
P | 000001 | 1 | 000000001 |
| NF | 000001 | 01 | 100,00 | 000000001 | 1 | 14/05/2010 |
Na consulta Posição Título Pagar (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000001, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R$110,00.
Como este Documento de Entrada está usando uma Condição de Pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado ao Pedido de Compras, será apresentada a seguinte mensagem: “O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento. Na rotina de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) Pedido(s) de Compras.”
Observe os dados gravados na tabela FIE:
Após inclusão do adiantamento número PA0000002 relacionado ao Pedido de Compras número 000002:
FIE | |||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Saldo |
P | 000002 |
| PA0000002 |
| PA | 000001 | 01 | 200,00 | 200,00 |
Após inclusão do Documento de Entrada número 000000002 e baixa do título a pagar:
FIE | |||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Saldo |
P | 000002 |
| PA0000002 |
| PA | 000001 | 01 | 200,00 | 0,00 |
O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:
FR3 | |||||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Documento | Serie | Data |
P | 000002 |
| PA0000002 |
| PA | 000001 | 01 | 200,00 | 000000002 | 1 | 14/05/2010 |
P | 000002 | 1 | 000000002 |
| NF | 000001 | 01 | 200,00 | 000000002 | 1 | 14/05/2010 |
Na consulta Posição Título Pag. (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000002, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a pagar quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos.
Observe que ao clicar sobre a exclusão do Documento de Entrada, é apresentada a mensagem:
"Por tratar-se de condição de pagamento com Adiantamento, a exclusão do Documento de Entrada também irá excluir a compensação do(s) título(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada no momento da sua geração. Deseja continuar?".
O Sistema grava os dados do Pedido de Compras número 000001 na tabela FIE:
FIE | |||||||||
Carteira | Pedido | Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Valor | Saldo |
P | 000001 |
| PA0000001 |
| PA | 000001 | 01 | 90,00 | 90,00 |
Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Entrada número 000000001 serão excluídos.
O processo de classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da inclusão do Documento de Entrada, efetuando as mesmas validações na Pré-Nota.
O processo de estorno da classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da exclusão do Documento de Entrada, ou seja, a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título a pagar é excluída e o valor compensado é retornado para o saldo do relacionamento do adiantamento com o Pedido de Compras.