01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

Função:SUP3850 - Manutenção de pedidos na Nota fiscal
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANENTLGX-13367


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para empresas que utilizam o conceito de multimoedas, na inclusão de pedidos em outra moeda, mas onde o recebimento da nota de entrada é com fornecedor nacional(Trade que  comercializou o prooduto), 

na geração das duplicatas, deve-se manter a moeda nacional, mesmo o pedido sendo em outra moeda.

03. SOLUÇÃO

Alterado para empresas que utilizam o conceito de Multi-moeda(Log00086 - Logix Financeiro, Contas a Receber, Parâmetros Gerais, Utiliza controle de multi-moeda? =S),

e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu infrmações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N

e no SUP21011 - Credenciamento de Fornecedores, o campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N


Ao incluir o pedido de compra em outra moeda, e a nota de entrada em moeda nacional, os documentos do Contas a Pagar deverão ser gerados na moeda nacional.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Deverão ser rodados:




05. ASSUNTOS RELACIONADOS