Realizar solicitação de Peças e Serviços a serem utilizados na manutenção dos Equipamentos.
A funcionalidade é utilizada para realizar solicitação de materiais e serviços para equipamentos quando o mesmo não estiver parado em manutenção com Ordem de Serviço "em aberto", através desta funcionalidade quando realizado a solicitação pelo usuário, a rotina faz a abertura e encerramento da Ordem de Serviço, e associa o pedido a mesma de forma automática. A classe de manutenção, motivo de entrada, objeto, origem, ponto e box de manutenção são parametrizados em Planejamento e OS, Ordem de Serviço III, Apto OS Automática, e está disponível para todos os modelos de integração de baixa de materiais do Manfro para o ERP, parâmetros disponíveis em Gerais, Integração I.

Campo | Preenchimento |
|---|---|
Data | Informe a data da solicitação. |
Hora | Informe a hora da solicitação. Sugerida automaticamente. |
Equipamento |
|
Funcionário | Demonstra o usuário "logado" no PIMS que esta solicitando o item. |
Enviar | Clique para marcar ou desmarcar o item. Marcado o mesmo irá para integração, desmarcado poderá ser enviado posteriormente. |
| Nº. Item | Demonstra a sequencia de inserção do item na tela. |
| No. Requisição ERP | Demonstra o número da requisição gerada no ERP. |
Tipo de Peça/Serviço |
|
| Sequência Serviço Previsto | Demonstra a sequência do serviço previsto. |
| Sistema Veicular |
|
| Subsistema Veicular |
|
Material |
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Qtde | Informe a quantidade desejada. |
Depósito |
|
Valor Unitário Previsto | Informe o valor unitário previsto para o material. Se o parâmetro "Parâmetros, Planejamento e OS, Ordem de Serviço II, Código do Tipo de peça/serviço para compra externa" estiver preenchido com o mesmo valor informado no campo "Tipo de Peça/Serviço", o preenchimento do valor unitário será obrigatório. |
Data da Necessidade | Informe a data da necessidade para uso do material. |
| Conta Contábil | Informe o código da conta contábil. |
Prestador |
|
Observação | Informe se desejável, observação para o item solicitado. |
Observação de Compras | Informe se desejável, observação especifica para o comprador. |
Mensagem de Integração | Demonstra as inconsistências encontradas no processo de integração. |
Status Pedido (ERP) | Demonstra o status de atendimento do material solicitado |
Solicitação de Compra | Demonstra o numero da solicitação de compra. Informação gerada pelo ERP após integração do item. |
Pedido de Compra | Demonstra o numero do pedido de compra. Informação gerada pelo ERP após a integração do item. |
Status | Demonstra o status de atendimento do material solicitado |
Data Prevista de Atendimento | Demonstra da data prevista para entrega do material. Informação gerada pelo ERP após integração do item. |
Nome do Comprador | Demonstra o nome do comprador que realizou a compra. . Informação gerada pelo ERP após integração do item. |
Mensagem de Integração | Demonstra as inconsistências encontradas no processo de integração. |
Após a inserção, clique no botão "Aplicar". 
Clique em "Sim" para confirmar ou em "Não" para cancelar a Geração e Envio do(s) Pedido(s).
Confirmando a geração do pedido, será apresentado o "log" abaixo. 
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