Para efetuar solicitações de peças e serviços, clique no botão "Procurar" para localizar a OS desejada. Encontrando-a, clique na guia "Pedido de Materiais".
Guia Pedido de Materiais


Para inserir novo(s) item(ns), clique no botão "Incluir" (botão a direita), será aberto o formulário abaixo.

Para exemplo será utilizado o formulário na configuração padrão, a exibição ou a ocultação de alguns campos dependerão das parametrizações realizadas e/ou do modelo utilizado para integração.

Campo

Preenchimento

Enviado

Utilizado para selecionar o(s) item(ns) a ser(em) integrado(s) ou demonstrar que o item esta integrado com o ERP

No. Item

Demonstra a sequência de inserção do item no formulário. O numero sequencial é gerado automaticamente.

No. Requisição ERP

Demonstra o numero da "requisição" gerada pelo PIMS. Numero que será utilizado como referencia nos processos de integração.

Tipo de Peça/Serviço

  • Código: Informe o código do tipo de peça e serviço. Tecle F4 para ver as opções;
  • Descrição: Demonstra a descrição do tipo de peça e serviço. Recuperado automaticamente.

Material

  • Código: Informe o código do material. Tecle F4 para ver as opções;
  • Descrição: Demonstra a descrição do material. Recuperado automaticamente.

Qtde

Informe a quantidade desejada para o material.

Depósito

  • Código: Informe o código do depósito de onde será retirado o material. Tecle F4 para ver as opções;
  • Descrição: Demonstra a descrição do depósito. Recuperado automaticamente.

Valor Unitário Previsto

Valor recuperado automaticamente com base no atendimento da ultima solicitação integrada, se o material não tiver sido movimentado anteriormente, informe o valor unitário previsto para o material. Se o parâmetro "Parâmetros, Planejamento e OS, Ordem de Serviço II, Código do Tipo de peça/serviço para compra externa" estiver preenchido com o mesmo valor informado no campo "Tipo de Peça/Serviço", o preenchimento do valor unitário será obrigatório.

Data da Necessidade

Informe a data da necessidade para uso do material.

Prestador

  • Código: Informe o código do prestador que irá fornecer o material. Tecle F4 para ver as opções. Se o parâmetro "Parâmetros, Planejamento e OS, Ordem de Serviço II, Código do Tipo de peça/serviço para compra externa" estiver preenchido com o mesmo valor informado no campo "Tipo de Peça/Serviço", o preenchimento do código do prestador será obrigatório.
  • Descrição: Demonstra o nome do prestador. Recuperado automaticamente.

Observação

Informe se desejável uma observação relacionada ao material solicitado

Observação de Compras

Campo destinado a alguma observação especifica para o comprador.

Status Pedido (ERP)

Demonstra o status de atendimento do material solicitado

Solicitação de Compra

Demonstra o numero da solicitação de compra. Informação gerada pelo ERP após integração do item.

Pedido de Compra

Demonstra o numero do pedido de compra. Informação gerada pelo ERP após a integração do item.

Status

Demonstra o status de atendimento do material solicitado

Data Prevista de Atendimento

Demonstra da data prevista para entrega do material. Informação gerada pelo ERP após integração do item.

Nome do Comprador

Demonstra o nome do comprador que realizou a compra. . Informação gerada pelo ERP após integração do item.

Mensagem de Integração

Demonstra as inconsistências encontradas no processo de integração.


Após a inclusão, selecione o(s) item(ns) a ser(em) integrado(s) (que poderão ser enviados simultaneamente ou em lote, a opção caberá ao usuário), clique no botão "Enviar Pedido" ou "Gerar Pedido".
Observações: