01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT
Función:
Nombre TécnicoRutina
Series para FacturasMATACHI.prw
País:Chile
Ticket:18005014
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18269


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica problema en la rutina MATA465N, se observa que no realiza la validación de la serie, permitiendo incluir un comprobante NCC con una serie vinculada a otro tipo de documento,  permite la grabación de cualquier serie que se seleccione, a pesar de no tener un vínculo con el tipo de comprobante.

La rutina Series (MATACHI) realiza el registro de Series en la tabla SDV(Series para Facturas) para distintos documentos, lo que permite definir para cada serie su utilización, es importante mencionar que no existe un vínculo entre cada registro de serie con las especies, ejemplo si se da de alta una nueva serie esta podrá utilizarse en cualquier documento siempre y cuando exista el registro.


03. CONFIGURACIONES Y EJEMPLOS

Se ejemplifica el proceso de usos para país Chile con la rutina de series

  • Se incluye el siguiente registro de serie

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. 
      • Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
      • Tipo Ref
      • Motivo
    • En el área central informar los ítems de la remisión:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).

 

    • Grabar y verificar grabación.
  • En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.

Se realiza la grabación del documento correctamente.

  • Se incluye el siguiente registro de serie

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.

  • Se incluye el siguiente registro de serie.

  • A través de la rutina de "Nota Créd/Débito", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCP)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. 
      • Al informar la serie el campo de N° Correlati será informado automáticamente.
      •  
      • Núm. Doc
    • En el área central informar los ítems de la remisión:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).

Al documento con los campos correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS