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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fat.FinancialMovements.tlppObjeto de negócios: Documentos Entrada Salida
Visão de dadosNome TécnicoData
backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dgDocumentos Entradas y Salidas - Créditos
País:Genérico
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 19615 / DMINA-20948

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de créditos de notas de entrada e notas de saída.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

03. VISÕES DE DADOS

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Tipo de Crédito:Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ]
De Grupo:Informe o código do grupo inicial para filtro dos dados
A Grupo:Informe o código do grupo final para filtro dos dados
De Deposito:

Informe o armazém inicial para filtro dos dados

A Deposito:

Informe o armazém final para filtro dos dados

De Nota de Crédito:Informe o número da factura/documento inicial para filtro dos dados
A Nota de Crédito:Informe o número da factura/documento final para filtro dos dados
De Série:Informe a série inicial para filtro dos dados
A Série:Informe a série final para filtro dos dados
De TES:Informe o código de tipo de entrada/saída inicial para filtro dos dados
A TES:Informe o código de tipo de entrada/saída final para filtro dos dados
Cual Moneda:Informe um código de moeda cadastrado em seu sistema.
fat.treports.MovsEntradaSalida.credito.trp - MATR465



05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV465B

Pacote: 012945

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1Produto De ?                    02 ¿De Producto ?                C150MV_PAR02
GSB1


2Produto Ate ?                   03 ¿A Producto?                 C150MV_PAR03
GSB1


3Data de Emissão De ?                  04 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR04
G



4Data de Emissão Até ?                 05 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR05
G



5Fornecedor/Cliente De ?          06 ¿De Proveedor/Cliente ?C60MV_PAR06
GSA1/SA2


6Fornecedor/Cliente Até ?         07 ¿A Proveedor/Cliente ?   C60MV_PAR07
GSA1/SA2


7Data de Digitação De ?                    08 ¿De Fecha Digitación ?D80MV_PAR08
G



8Data de Digitação Até ?09 ¿A Fecha Digitación ?D80MV_PAR09
G



9Qual Moeda?                   10 ¿Cuál Moneda ?               N10MV_PAR10
C



06. CAMPOS UTILIZADOS

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
B1_DESC   C300Descricao   Descricao do Produto     Descripcion del Producto 
D1_COD    C150Produto     Codigo do Produto        Codigo del Producto      
D1_LOCAL  C20Armazem     Codigo do Armazem        Codigo del Deposito      
D1_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del Producto    
D1_TES    C30Tipo EntradaTipo de entrada da nota  Tipo de Ent.de Factura   
D1_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
D1_VUNIT  N142Vlr.UnitarioValor Unitario           Valor Unitario           
F1_COND   C30Cond. Pagto Codigo da condic. de pgtoCodigo Condicion de Pago 
F1_DOC    C120Nro. de Doc.Numero de Documento      Numero de Documento      
F1_DTDIGITD80Dt.DigitacaoData de Digitacao        Fecha de Digitacion      
F1_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao da NF    Fecha de Emisi¾n Factura 
F1_ESPECIEC50Espec.Docum.Espécie do Documento     Especie del Documento    
F1_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     
F1_FORNECEC60Fornecedor  Codigo do fornecedor     Codigo del Proveedor     
F1_LOJA   C20Loja        Loja do fornecedor       Sucursal del Proveedor   
F1_MOEDA  N20Moeda       Moeda da Fatura          Moneda de la Factura     
F1_SERIE  C30Serie       Serie do Documento       Serie del Documento      
F1_TIPO   C10Tipo da NotaNota/Consumidor/Ticket...Fact./Consumidor/Tique   
F1_TIPODOCC20Id. Doc.    Identificador de doc.    Identificador de doc.    
F1_TXMOEDAN114Taxa Moeda  Taxa da Moeda            Tasa de la Moneda        
F1_VALBRUTN142Vlr. Bruto   Valor bruto da NF        Valor Bruto de la Factura

07. TABELAS UTILIZADAS