CONTEÚDO

  1. Configuração
  2. Utilizando o Integrador
  3. Conferência


01. CONFIGURAÇÃO

A primeira ação que devemos ter é desabilitar a integração nativa do PDV Config para a contabilidade, marcando o flag no parâmetro conforme figura abaixo, para que essa integração que é realizada pela auditoria do PDV não seja realizada. Devemos fazer isso, para que os dados integrados sejam balizados pelo ambiente resort pelo Integrador.


02. UTILIZANDO O INTEGRADOR

Como não teremos os dados integrados pela auditoria, será necessário utilizar o Integrador para poder efetuar a integração dos dados contábeis, pois esse painel ignora se os documentos fiscais têm ou não chave e faz com que os dados estejam em sinergia com os dados apresentados no RDS:


Neste painel, serão demonstrados os dados que serão integrados, com os lançamentos e seus respectivos impostos. Para a escolha da opção “Tipo”, é indicado usar a opção “Receita e Impostos”, pois além da contabilização dos movimentos dos lançamentos, também será demonstrada a contabilização dos impostos de acordo com a parametrização no cadastro dos grupos de itens/itens:

Para realizar a integração dos dados com a contabilidade, clicar com o botão direito no painel e utilizar a opção “Contabilizar”, conforme figura acima.


03. CONFERÊNCIA


E a conferência da integração dos dados oriundos dos consumos do PDV, deve ser realizada pelo relatório exclusivo que foi desenvolvido com a visão do próprio ambiente resort e com o mesmo conceito da integração, que é o “Itens Vendidos”. Ele foi criado com o mesmo layout do relatório nativo, mas com a nova visão do resort.

Outros relatórios existentes e nativos do PDV, divergem da lógica e do conceito do resort, portanto, não tem o objetivo para esse processo de conferência e validação dos dados integrados: