
01. CONFIGURAÇÃO
A primeira ação que devemos ter é desabilitar a integração nativa do PDV Config para a contabilidade, marcando o flag no parâmetro conforme figura abaixo, para que essa integração que é realizada pela auditoria do PDV não seja realizada. Devemos fazer isso, para que os dados integrados sejam balizados pelo ambiente resort pelo Integrador.

Como não teremos os dados integrados pela auditoria, será necessário utilizar o Integrador para poder efetuar a integração dos dados contábeis, pois esse painel ignora se os documentos fiscais têm ou não chave e faz com que os dados estejam em sinergia com os dados apresentados no RDS:


Neste painel, serão demonstrados os dados que serão integrados, com os lançamentos e seus respectivos impostos. Para a escolha da opção “Tipo”, é indicado usar a opção “Receita e Impostos”, pois além da contabilização dos movimentos dos lançamentos, também será demonstrada a contabilização dos impostos de acordo com a parametrização no cadastro dos grupos de itens/itens:

Para realizar a integração dos dados com a contabilidade, clicar com o botão direito no painel e utilizar a opção “Contabilizar”, conforme figura acima.
E a conferência da integração dos dados oriundos dos consumos do PDV, deve ser realizada pelo relatório exclusivo que foi desenvolvido com a visão do próprio ambiente resort e com o mesmo conceito da integração, que é o “Itens Vendidos”. Ele foi criado com o mesmo layout do relatório nativo, mas com a nova visão do resort.
Outros relatórios existentes e nativos do PDV, divergem da lógica e do conceito do resort, portanto, não tem o objetivo para esse processo de conferência e validação dos dados integrados:



