01. CONFIGURAÇÃO

A primeira ação que devemos ter é desabilitar a integração nativa do PDV Config para a contabilidade, marcando o flag conforme figura abaixo, para que essa integração que é realizada pela auditoria do PDV não seja realizada. Devemos fazer isso, para que os dados integrados sejam balizados pelo ambiente resort em um plugin próprio.

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02. UTILIZANDO O INTEGRADOR

Como não teremos os dados integrados pela auditoria, será necessário utilizar o Integrador para poder efetuar a integração dos dados contábeis, pois esse painel ignora se os documentos fiscais têm ou não chave e faz com que os dados estejam em sinergia com os dados apresentados no RDS:

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Neste painel, serão demonstrados os dados que serão integrados, com os lançamentos e seus respectivos impostos. Para a escolha da opção “Tipo”, é indicado usar a opção “Receita e Impostos”, pois além da contabilização dos movimentos dos lançamentos, também será demonstrada a contabilização dos impostos de acordo com a parametrização no cadastro dos grupos de itens/itens.



03. CONFERÊNCIA


E a conferência da integração dos dados oriundos dos consumos do PDV, deve ser realizada pelo relatório exclusivo que foi desenvolvido com a visão do próprio ambiente resort e com o mesmo conceito da integração, que é o “Itens Vendidos”. Ele foi criado com o mesmo layout do relatório nativo, mas com a nova visão do resort.

Outros relatórios existentes e nativos do PDV, divergem da lógica e do conceito do resort, portanto, não tem o objetivo para esse processo de conferência e validação dos dados integrados:

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1. Use quando for necessário descrever um passo a passo.

2. Use quando for necessário descrever um passo a passo.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 



05. ASSUNTOS RELACIONADOS