Nesta pasta deve ser selecionada a forma de pagamento onde, dependendo da seleção, o campo "Dados do Título de Pagamento" será modificado. O tipo de pagamento aqui selecionado será válido para todas as ordens de pagamento.

A numeração dos documentos pode ser definida de duas formas:


Importante:

Caso queira escolher uma forma de pagamento diferenciada para o fornecedor, posicione o cursor sobre ele e clique em Pagamentos diferenciados.


O sistema permite os seguintes tipos de pagamento:

Ao selecionar esta opção, os dados do Banco, Agência e Conta devem ser preenchidos.

Na opção Dados do Título de Pagamento, preencha o campo Data do Débito com a data para débito do cheque avulso informada para o pagamento.

Esta opção deve ser selecionada para pagamentos com cheques pré-datados. Os dados do Banco, Agência e Conta devem ser preenchidos.

Na opção Dados do Título de Pagamento os campos Tipo e Data para Débito devem ser preenchidos. Se desejar que estes títulos entregues como pagamento sejam debitados automaticamente, deve-se selecionar a opção Debitar Títulos agora (esta opção somente está disponível quando a data de vencimento é igual à data base).


Importante:

A moeda do pagamento será a moeda definida para o Banco/Caixa selecionado, convertendo os valores dos títulos selecionados para pagamento nesta moeda.


Selecione esta opção para pagamentos efetuados em dinheiro, através de transferência bancária ou em espécie. Os campos Banco, Agência e Conta devem ser preenchidos.

Na opção Dados do Título de Pagamento informe o campo Tipo, selecionando o tipo de débito, se TF (Transferência ou Depósito Bancário) ou EF (Efetivo). 


Importante:

A moeda do pagamento será a moeda definida para o Banco/Caixa selecionado, convertendo os valores dos títulos selecionados para pagamento nesta moeda. Banco/Caixa selecionado, convertendo os valores dos títulos selecionados para pagamento para esta moeda.