01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones Genéricas de Notas Fiscales23/04/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:19590553
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22709


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), cuando se selecciona una Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida previamente y que se encuentra en estatus Autorizado (F1_FLFTEX igual a 6), se ejecuta la opción Borrar, esta revierte los registros a pesar de que muestra un mensaje indicando que la Nota de Crédito de Cliente (NCC) no puede ser borrada por que ya se encuentra transmitida ante la DIAN.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF):

En la función de Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF), se asigna a la variable lRet el retorno que se obtiene al llamar la Función para validar el borrado de Documentos Fisacles para el país Colombia (LxVldFact), para cuando el país es Colombia y la función llamadora es la función de Factura de Venta (MATA467N), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22709.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
  5. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los datos necesarios para la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Entrada (TES), para el cálculo de los impuestos.
    • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N), e incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) informando el Cliente, Producto(s) y el Tipo de Entrada (TES) que fueron configurados previamente.
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Nota de Crédito de Cliente (NCC) previamente incluida, verificar que el estatus se encuentre en Recibido (azul) o Autorizado (Verde).

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS