01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
MATR110Pedido de compra y autorización de entrega30/04/2024
País:Colombia
Ticket:19469844
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22545


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando, desde una Purchase Order (MATA123), se genera el informe (MATR110), la información asignada en el apartado "Obs. de Flete" es inconsistente, ya que siempre se informa el valor "FOB".

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Pedido de compra y autorización de entrega (MATR110) se realiza el siguiente ajuste:


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22545.
    • Verificar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en el presente Documento Técnico.
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), incluir un proveedor.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto informando el campo Prod. Import = S - Si (B1_IMPORT=S).
    • Desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de Importación (MATA113), incluir una nueva solicitud de importación.
    • Desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123), incluir una nueva Purchase Order informando el proveedor y producto creados anteriormente; además, indicando, en la pestaña Flete/Gasto el campo Tp. Flete = PP-Prepaid.
  1. Ingresar a módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123).
  2. Seleccionar la Purchase Order creada en las precondiciones.
  3. Dar clic en Otras acciones | Imprimir; confirmar la impresión.
  4. Validar que, en la parte inferior del informe, en el apartado Obs. de Flete se muestre el valor "PP-Prepaid":


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS