01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAEST - Stock/Costos
Función:
RutinaNombre
SIGACUSA.PRXFunciones genéricas para stock/costos.
SIGACUSB.PRXFunciones genéricas para stock/costos.
MATA265.PRXDistribución de productos.
País:Mercado Internacional
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21185 | DMICNS-21273


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de las nuevas rutinas de documentos fiscales se presentan las siguientes inconsistencias:


03. SOLUCIÓN

En la rutina SIGACUSA se implementan los cambios con el uso de las propiedades por documento fiscal, para:

En la rutina SIGACUSB se implementan los cambios con el uso de las propiedades por documento fiscal, para:

En la rutina MATA265 se implementan los cambios con el uso de las propiedades por documento fiscal, para:


La información contenida en este documento es para uso exclusivo interno.

Configuración de parámetros: 

  • MV_DISTMOV = .T.
  • MV_LOCALIZ = S

En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.

En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto con control de ubicaciones (B1_LOCALIZ = Sí). 

En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que actualice stock (F4_ESTOQUE).

En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.

En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.


  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura.
    1. Informar los datos de la factura.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total, TES y número de serie.
    3. Grabar el documento.
    4. Verificar los siguientes puntos:
      1. Nuevo registro en la tabla Saldos por Distribuir (SDA).
      2. Grabado del campo DA_NUMSERI con el número de serie.
      3. Redondeo de los campos D1_CUSTO, D1_CUSTO2, D1_CUSTO3, D1_CUSTO4 y D1_CUSTO5.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura.
    1. Informar los datos de la factura.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total, TES.
    3. Confirmar el documento.
      1. La rutina muestra un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje: "¿Desea realizar el direccionamiento de los ítems?". Dar clic en la opción "Sí"
      2. Se muestra la venta con el título "Creación de lotes en productos".
        • Dar clic en la opción Otras Acciones >> Generar número de serie.
        • Informar la ubicación y el valor inicial para la generación de las series. Dar clic en Grabar.
        • Confirmar que fue informada la ubicación y el número de serie. Dar clic en Grabar.
    4. Verificar la creación del nuevo registro en la tabla Movimientos de Distribución (SDB).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS