01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:

Rutina

Nombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos Magnéticos Argentina.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRX

Funciones genéricas, archivos magnéticos.

IVAPER.ININormativa IVAPER INI
País:Argentina.
Ticket:21078419.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21322.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita ajustar el archivo "IVAPER", debe de considerar ahora el número de despacho (F1_NUMDES) según lo especificado en el archivo "ESP - TVCUN9 - TVSCHQ - #9080522 - #21078419 - IVA _v5"

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para que en el archivo del IVAPER, sea considerado el campo  número de despacho (F1_NUMDES), este campo tomara lugar apartir de la sección 43 hasta la sección 58, ocupando un total de 16 caracteres en el archivo IVAPER.


  1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").
    1. Consideraciones:

      Se debe verificar que al momento se hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

  3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
    1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
  6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.
  7. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
    1. Informar el proveedor, el número de despacho (F1_NUMDES) y TES creados previamente.
    2. Verificar el cálculo del IVP.
    3. Grabar documento.
  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/08/2024"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/08/2024"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
  4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt.


El campo número de despacho (F1_NUMDES) podrá ser visualizado en el archivo txt partir de la sección 43 hasta la sección 58, ocupando un total de 16 caracteres, en caso de, no tener contenido en el campo número de despacho (F1_NUMDES) solo se visualizará un espacio en blanco. 


La información del campo número de despacho (F1_NUMDES), proviene del encabezado de los documentos Notas Fiscales (NF), Notas Débito Proveedor (NDP) y Notas Credito Interno (NCI).


Para los documentos Notas Débito Proveedor (NDP) y Notas Credito Interno (NCI), no está disponible el campo número de despacho (F1_NUMDES), sin embargo, puede ser adicionado mediante el Punto Entrada LOCXPE33, para más información consulta el siguiente enlace:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/es/articles/360049487993-Cross-Segmentos-TOTVS-BackOffice-L%C3%ADnea-Protheus-MI-Facturaci%C3%B3n-SIGAFAT-Cu%C3%A1l-es-la-funcionalidad-del-Punto-de-Entrada-LOCXPE33-en-el-encabezado-de-los-documentos-tipo-NF-NCC-NCP


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Para el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/". 


05. ASUNTOS RELACIONADOS